你好 6、借:银行存款100 贷:短期借款100 7、借:财务费用100*6%/12 贷:应付利息100*6%/12 8、借:制造费用9000 管理费用4000 贷:银行存款13000 9、借:应收票据24860 贷:其他业务收入22000 应交税费-应交增值税(销项税额)2860 10、借:其他业务成本200*100 贷:原材料200*100 11、借:营业外支出2500 贷:银行存款2500 12、借:主营业务收入240000 其他业务收入22000 营业外收入3600 贷:本年利润265600 13、借:利润分配-应付现金股利或利润60000 贷:应付股利60000
目录7.计提本月上述借款100万元的借款利息:8.以银行存款支付水电费13000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税);9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位售价110元/千克,兴发公司签发一张面值为24860元的银行承兑汇票结算材料的价税款:10.结转上述已售200千克A材料的销售成本,A材料单位成本100元/千克;11.公司在交付产品时逾期5天,按合同约定以银行存款支付违约罚款2500元;12.结转本期收入类账户,各收入账户贷方发生额如下:主营业务收入240000元;其他业务收入22000元;营业外收入3600元;13.按照股东大会决议,拟向股东分配利润60000元。
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分录7.计提本月上述借款100万元的借款利息:8.以银行存款支付水电费13000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税);9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位售价110元/千克,兴发公司签发一张面值为24860元的银行承兑汇票结算材料的价税款:10.结转上述已售200千克A材料的销售成本,A材料单位成本100元/千克;11.公司在交付产品时逾期5天,按合同约定以银行存款支付违约罚款2500元;12.结转本期收入类账户,各收入账户贷方发生额如下:主营业务收入240000元;其他业务收入22000元;营业外收入3600元;13.按照股东大会决议,拟向股东分配利润60000元。
把金额说出来,借多钱,贷多少?目录6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元;7.计提本月上述借款100万元的借款利息:8.以银行存款支付水电费13000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税);9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位售价110元/千克,兴发公司签发一张面值为24860元的银行承兑汇票结算材料的价税款:10.结转上述已售200千克A材料的销售成本,A材料单位成本100元/千克;11.公司在交付产品时逾期5天,按合同约定以银行存款支付违约罚款2500元;12.结转本期收入类账户,各收入账户贷方发生额如下:主营业务收入240000元;其他业务收入22000元;营业外收入3600元;13.按照股东大会决议,拟向股东分配利润60000元。
第7题为啥除126.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元;7.计提本月上述借款100万元的借款利息:8.以银行存款支付水电费13000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税);9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位售价110元/千克,兴发公司签发一张面值为24860元的银行承兑汇票结算材料的价税款:10.结转上述已售200千克A材料的销售成本,A材料单位成本100元/千克;11.公司在交付产品时逾期5天,按合同约定以银行存款支付违约罚款2500元;12.结转本期收入类账户,各收入账户贷方发生额如下:主营业务收入240000元;其他业务收入22000元;营业外收入3600元;13.按照股东大会决议,拟向股东分配利润60000元。
我们公司有国际运输发票即免税发票,但业务没有办法体现,因为我们公司要不买单出口,要不就是用了fob出口,都没有海运费的,但实际我们又有这部分支出及有发票,这种有风险吗?
发票上的收款人,复核人,开票人可以为同一个人吗
老师,酒店员工的餐费全部算福利费吗
小规模3%增值税发票,附加税是多少?
请问有没有金蝶KIS专业版操作指南
老师,8月份开的大豆油211桶 实际应该是221桶 我把211桶发票红冲了又开了221桶 但是客户在我红冲钱拿211桶的发票走流程去报销了 现在客户的意思是在让我开一个10桶差价的发票在走流程给我付款 我可以在红冲了我八月份开的正确的发票吗?红冲正确的之后我账上应该怎么处理呢?
老师,这个是什么意思
酒店行业,客户使用以前的充值卡消费,向我们要专用发票,但是我们在客户充值卡充值时就提供了不征税的普通发票,请问要作废以前的普通发票,重新开具专用发票吗。
AB都是我们公司,A 公司在 2024 年全资收购了 B 公司, B 公司在 2025 年初审计时发现有其他应应付款有未付出去的余额,就把其他应付款的余额转转到了资本公积。然后现在又要求把资本公积这一块余额转成实收资本,然后对 B 公司的注册资本进行增资。请问这个账目需要怎么调整?b公司现在是属于盈利状态,然后是 A 公司的是不是也要做账?
老师您好,我们现在办公的地址是租的,但是房东签的合同是网上随便下载的,我们签的,像这种需要缴纳房产税吗