你好用复印件就可以 银行转账付款
请问老师,我们给甲方开的发票,他们给弄丢了,这个要怎么办?老师 对方要我们重开,否则就不给钱 还有老师,现在丢失发票不是不用备案了吗?
老师,我想问下,去年收入开的的一张票丢失的,后面补开的一张,丢失的哪一张对方没给钱,我这边现在要冲账,怎么调整这笔
老师,我们6月份给客户开了一张专票,一直没有付款,现在对方说该发票丢失,这种要怎么处理?
老师,您好,几年前,老板一张专票他没给我,丢失了,对方现在要付钱,怎么办
老师,我们有一笔张挂了一年多了,对方发票丢失了,现在没办法入账,怎么平账
老师,去化妆品连锁店做手工进销存的内账,有什么风险吗?
老师:老板一直没有给自己做工资,但是每月有交社保,公司只有老板一人,之前没有业务,现在9月份有进销产生利润了,没有费用票,那么9月做账时可以一笔计提1-9月的工资吗?冲减费用
老师晚上好 我们是建筑企业 专管员让我转出进项税额 理由是有简易征收 不能收到的发票全部抵扣 请问这些转出的税额如何做会计分录
老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
现在还能改汇算清缴的数据吗
在工资表中,个人部分保险是正数,个人部分保险调差是负数,在个税系统中,个人部分社保应该怎么填列?
历史发票漏做账了,现在还能入账吗
老师您好,一般来说工资都是次月发放的由于我们人员太多了,每次没办法准确计提下月工资,总是调整又很麻烦,所以一直以来都是发放当月计提然后再做发放分录的,但是都不跨年的最后一个月肯定是要把12月份的工资计提并发放掉的。可以吗
平时发放工资 直接计入借管理费用 贷银行存款 过渡一下应付职工薪酬科目 怎么做分录
把报表发在群里,请领导看,如何编辑文字说?请老师赐教。
21年的了,老师,账务上我怎么处理?
。同样的呀,用复印件就可以了,可以报销的。
我怎么做账? 借:管理费 贷:未分配利润吗
借未分配,贷应付吗?
上面的是我没过脑子,下面个,老师
是的,这样处理可以的。
那么21年的已经报送报表要改吗?
账我大概知道怎么做,可是我害怕要改表,这个真是不会啊,
你好 金额小的记在当年就可以
3万不算小吧
也不算多记在当年也行 不用调整了