同学您好, 1、借:国库存款 61884000 贷:一般公共预算本级收入 45900000 政府性基金预算本级收入 11790000 国有资本经营预算本级收入 4194000 2、借:财政零余额账户存款 280000 贷:财政专户管理资金收入 280000 借:财政专户管理资金支出 140000 贷:财政零余额账户存款 140000 3、转存商业银行时, 借:国库现金管理存款 500000 贷:国库存款 500000 到期时, 借:国库存款 502000 贷:国库现金管理存款 500000 一般公共预算本级收入—非税收入—利息收入 2000 剩余的题目在下条信息,请稍等
1.某市财政部门在2022年发生的经济业务如下:(1)收到教育收费款项200000元,并已存入专业银行进行财政专户管理;(2)借给下属某县财政局100000元;(3)代偿因履行所属项目单位拖欠外国政府贷款资金而发生担保责任的本息350000元;(4)在决算清理其受到属于上年度已列支的政府性基金预算本级支出150000元;(5)年末对当年形成的国库集中支付结余采用权责发生制列支510000元;(6)借入主权外债资金5550000元,款项已存入指定银行。(7)偿还了一年期政府债券本金8700000元;(8)决定将一部分超收入安排预算稳定调节基金金额为1560000元;(9)收到上级省政府财政拨付的政府性基金预算款项3900000元;(10)向B市拨付援助资金2000000元。
1.某市财政部门在2022年发生的经济业务如下:(1)收到教育收费款项200000元,并已存入专业银行进行财政专户管理;(2)借给下属某县财政局100000元;(3)代偿因履行所属项目单位拖欠外国政府贷款资金而发生担保责任的本息350000元;(4)在决算清理其受到属于上年度已列支的政府性基金预算本级支出150000元;(5)年末对当年形成的国库集中支付结余采用权责发生制列支510000元;(6)借入主权外债资金5550000元,款项已存入指定银行。(7)偿还了一年期政府债券本金8700000元;(8)决定将一部分超收入安排预算稳定调节基金金额为1560000元;(9)收到上级省政府财政拨付的政府性基金预算款项3900000元;(10)向B市拨付援助资金2000000元。做会计分录
.某市财政部门在2022年发生的经济业务如下:(1)收到教育收费款项200000元,并已存入专业银行进行财政专户管理;(2)借给下属某县财政局100000元;(3)代偿因履行所属项目单位拖欠外国政府贷款资金而发生担保责任的本息350000元;(4)在决算清理其受到属于上年度已列支的政府性基金预算本级支出150000元;(5)年末对当年形成的国库集中支付结余采用权责发生制列支510000元;(6)借入主权外债资金5550000元,款项已存入指定银行。(7)偿还了一年期政府债券本金8700000元;(8)决定将一部分超收入安排预算稳定调节基金金额为1560000元;(9)收到上级省政府财政拨付的政府性基金预算款项3900000元;(10)向B市拨付援助资金2000000元。
12、某省政府财政收到向某国际银行借入的一笔2年期的主权外债款项2000000元。13、某省政府财政发行的1年期地方政府专项债券到期,按债券面值2000000偿还本金。14、某省财政收到财政专户管理的资金收入共计60000元。15、某市财政为平衡一般公共预算,经批准从政府性基金预算结余中调入资金70000元。16、某市财政总预算会计通过财政国库向A市财政拨付地区间援助资金150000元。17、某省财政本年年末财政收入大于财政支出,将一部分结余资金180000元安排预算稳定调节基金。
1.某省级财政发生下列业务,请编制相关会计分录。(20分) (1)省财政收到按规定实行财政专户管理的教育收费共计 34万元。同日,通过财政专户向有关教育单位拨付教育收费共计 12万元。 1 (2)省政府发行一批 3年期地方政府债券,实际收到俄券发行收入2700万元,经确认的到期应付债券本金金额为2700万元。生 1 (3)在财政体制结算中,省财政计算应由所属下级某市财政上解款项14万元。10天后,省财政收到所 z 属该市财政上解的款项14万元。 7 (4)省财政收到预算收入日报表,当日收到一般公共预算本级收入45万元,政府性基金预算本级收入 7 1 20万元,国有资金经营预算本级收入13万元。 1 1 (5)省财政年终发生财政超收,决定安排预算稳定调节基金12万元;同时将一部分预算周转金调入预算 7 稳定调节基金,调入金额为5万元。
老师,我以前送的货都开完发票了,退回来的货不是上批送的,有的就1年了,对方不同意开负数发票,我们把货拿回来了,自己在账上减了,又给打的款,这算重复吗
工程行业的代工资比例有要求么 都是分包方给我们开发票
当月开的专票当月红冲需要打印蓝字红字做账吗,跨月红冲上个月的发票需要打印出蓝字红字做账吗还是都不用,直接做蓝字发票的做账
老师2025年9月1号实施的社保新规文件发下呗!
老师您好,公司上市是投机吗
从9.1号开始国家规定必须全员缴社保是不是真的 了解一下这个政策!老师这是刚刚老板发我的信息请问是这样吗??
老师好,出口香港的合同我们签订的是英文合同,报关是否必须提供双方签章的中文合同
电商企业,平台给的优惠券,公司给的优惠券怎么做账?还有就是平台扣的佣金怎么做账?
老师 你好 预支的货款可以借计应付账款吗
老师,分公司没有车辆但是老板出差回来开回来这个分公司名头的燃油费发票,需要怎么入账呢,别的分公司有车辆