你好; 你们先做入库哦; 在做销售结转成本的
老师您好,公司月末购入一批机械直接售出,售货发票已开,直接做收入,但进货发票还没有取得,在次月开具,数量,金额知道,请问本月末可以直接做库存,转成本吗?等次月的发票到后直接把发票付在凭证后面吗?(进货发票时间和做账时间不在同一个月可以吗?发票跨越,)
老师,公司是研发型企业,要做高企申报,请问下老师,我们购进的是原材料,公司销售出去的为产品,含我们研发软件在内,这种情况,原材料必须先进库存商品吗?还是可以销售产品时直接结转材料到主营业务成本?请老师帮忙解答下
老师,请问一下,企业销售消防器材的,直接从供应商拿货卖出去取得的发票,我们直接入成本可以吗?不做进销存
老师,我是建筑装修企业,会买一些商品出来直接卖出去,也会买一些材料进来然后自己简单组合一下做成成品卖出去,那我购进回来的商品,可以把用于销售的入库存商品,用于加工的材料入原材料吗
老师,请问一下我们是从供应商那里采购,供应商直接发货到客户那里,采购发票和销售发票上面都开了具体商品名为,我做账库存商品可以不反应这些商品不,相当于我们都没有库存
某企业2024年3月三种,工计资分别为30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三种产品计时工资共过20000元。甲、乙、丙三种产品的生产工时分别是2800小时、1200小时和1000小时。根据题干描述,填写下面工资薪酬分配表(注:在每个空中只填数字,无需添加单位,另外计算结果保留整数)。应借账户成本(费用)项目直接计入分配计入合计分配标准分配率金额基本生产成本甲产品直接人工第1空第4空第7空第8空乙产品第2空第5空丙产品第3空第6空第9空第10空
某企业2024年3月三种,工计资分别为30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三种产品计时工资共过20000元。甲、乙、丙三种产品的生产工时分别是2800小时、1200小时和1000小时。根据题干描述,填写下面工资薪酬分配表(注:在每个空中只填数字,无需添加单位,另外计算结果保留整数)。
老师现在购买设备,收到的电子专票还要认证吗
老师,内账中,所有购进的原材料,价税合计直接入原材料成本,销售的货物全部价税合计入主营业务收入,然后外账上交的增值税,内账上将这比支出做费用,可以吗?
老师,一个法人名下的两个公户之间可以转账嘛
给对方开发票,对方不付钱可以吗
老师,食堂顾的阿姨工资计入什么科目呢。
老师个税申报,手动填写的收入,是剪掉3险一金的吗
按发票销售额填报增值税申报表可以吗?
企业利润310万,应该按照多少税率计算企业所得税
可是入库商品都对不上的,做不了
你好; 怎么会对不上 ; 你入库和出库不对吧
对,就是卖出去的货很久才能取得发票,那我们的收入就会很多,所以我们都是取得进货发票都做成本了
你好 ; 那你这样没有收到发票先暂估处理的; 按实际 销售的货物开票出去