你好; 你们先做入库哦; 在做销售结转成本的

老师您好,公司月末购入一批机械直接售出,售货发票已开,直接做收入,但进货发票还没有取得,在次月开具,数量,金额知道,请问本月末可以直接做库存,转成本吗?等次月的发票到后直接把发票付在凭证后面吗?(进货发票时间和做账时间不在同一个月可以吗?发票跨越,)
老师,公司是研发型企业,要做高企申报,请问下老师,我们购进的是原材料,公司销售出去的为产品,含我们研发软件在内,这种情况,原材料必须先进库存商品吗?还是可以销售产品时直接结转材料到主营业务成本?请老师帮忙解答下
老师,请问一下,企业销售消防器材的,直接从供应商拿货卖出去取得的发票,我们直接入成本可以吗?不做进销存
老师,我是建筑装修企业,会买一些商品出来直接卖出去,也会买一些材料进来然后自己简单组合一下做成成品卖出去,那我购进回来的商品,可以把用于销售的入库存商品,用于加工的材料入原材料吗
老师,请问一下我们是从供应商那里采购,供应商直接发货到客户那里,采购发票和销售发票上面都开了具体商品名为,我做账库存商品可以不反应这些商品不,相当于我们都没有库存
老师,请问一下无形资产如何能做成实缴资本入账?需要什么资料税务才认可啊?
老师我们进材料对方发票也开了,款可以打给个人补
老师,请问公司给员工购买社保,个人扣的那部分能税前扣除吗
公司给报销电话费,没有发票可以吗
资产负债表中的未分配利润怎么算,都包括什么,为什么是负数,麻烦老师解读一下?我有些不太懂了
内账会计需要开了发票的需要打印发票做账吗?
老师,公司是电商,给平台开的服务费,平台不给我们钱,这个怎么入账?
之前账用了预提费用这个科目,往来很乱挂了余额,怎么才能停掉这个科目
2023年账上余有一批原材料495076.13,没有开发票,一直没有结转成本,也开不了发票,怎么处理
请问老师固定资产的计提折旧余额为什么会越来越多
可是入库商品都对不上的,做不了
你好; 怎么会对不上 ; 你入库和出库不对吧
对,就是卖出去的货很久才能取得发票,那我们的收入就会很多,所以我们都是取得进货发票都做成本了
你好 ; 那你这样没有收到发票先暂估处理的; 按实际 销售的货物开票出去