同学你好 是企业的 不是事业单位吧
4.结算本月应付工资58000元,其中a产品生产工人工资16000元,b产品生产工人工资30000元,车间管理人员工资4000元,厂部人员工资8000元。5.由工会委员会提议,经职工代表大会研究决定,董事会同意按上述工资总额的14%发放职工福利费。6.计提本月固定资产折旧5000元,其中车间2440元。厂部2560元。7.用银行存款支付车间用固定资产修。修理费1000元。8.计算并结转本月制造费用。(按产品生产工时分配a产品5000工时b产品7000工时)。9.
(4开出现金支票,发放上月工资50000元(5)用银行存款3600元支付本月车间水电费(6)计提本月固定资产折旧,其中车问折日额1200元,厂部折旧额550元(7)月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,年间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(8)将本月发生的制造费用分配转入“生产成本〞账户。(按产品生产工人工资比例分)(⑨)上述A产品100台、B产品60台,均己全部完工人库,结转其成本。(A、B应品均无期初在产品)
(6)向八一厂购入乙材料40000元,增值税税率为13%。货款以商业承兑汇票结算,材料已到达并验收入库。(7)以库存现金支付上述购入材料的搬运费600元,并按其实际采购成本转账。(8)收到新华厂还来欠款3000元,存入银行。(9)以银行存款支付上月应交税费1000元。(10)计提本月份职工工资24000元,其中:A产品生产工人工资10000元,B产品生产工人工资10000元,车间职工工资3000元,管理部门职工工资1000元。(11)计提应付职工社会保险费2400元,其中:A产品生产工人1000元,B产品生产工人1000元,车间职工300元,管理部门职工10元。(12)计提本月固定资产折旧3160元,其中:车间使用固定资产折旧2380元,管理部门用固定资产折旧780元。(13)以银行存款支付本月车间管理费用1400元。(14)将制造费用按生产工人工资比例摊入A、B产品成本。(15)A产品已全部完成,共2000件,按其实际生产成本转账。
恒佳有限责任公司2022年4月份发生下列经济业务:(1)5日,生产A产品领用甲材料3600元,领用乙材料2400元。(2)10日,从银行存款中提取现金185900元备发工资。(3)12日,A产品完工300件,单价200元,验收入库。(4)15日,销售A产品200件,单价300元,增值税税率为13%,以商业汇票支付全部款项。(5)经计算,本月份应付工资如下:A产品生产工人工资90000元,B产品生产工人工资76000元,车间管理人员工资17000元,厂部管理人员工资12000元。(6)分配本月职工福利费,其中,A产品负担1680元,B产品负担1400元,车间管理人员负担1120元。(7)计提本月固定资产折旧28000元。其中,生产用固定资产折旧19000元,管理用固定资产折旧9000元。(8)本月发生制造费用20000元,按生产工时(A产品6000工时,B产品4000工时)分配计入A、B产品成本。(9)本月生产的A产品15台现已完工,总成本38500元,验收入库,结转成本。(10)企业销售A产品货款10000元,增值税销项税额为1300元款项尚未收到。
10、根据相关考勤记录和产量记录等,计算确定职工工资如下:A产品生产工人工资1640000元B产品生产工人工资1430000元车间管理人员工资320000元厂部管理人员工资210000元11、将上述制造费用按照生产工时比例分配计算计入A和B产品生产成本,其中A产品生产工时6000个,B产品生产工时4000个。12、生产的A和B产品已经全部完工,结转完工产品的生产成本,并验收入库。13、按照合同规定预收正大工厂订购的A产品货款500000元,存入银行。14、向正大工厂发出A产品,发票注明价款2600000元,增值税销项税额338000元。原预收款项不足,其差额部分正大工厂用网银转账支付。15、向大明工厂赊销B产品,发票注明的货款2400000元,增值税销项税额312000元。16、向某广告公司支付广告费50000元,适用的增值税税率为6%。17、结转已销售的A和B产品成本,其中A产品成本1600000元,B产品成本1260000元。18、厂部购入价值为6000元的打印纸等办公用品,适用增值税税率为13%,货款和税款已用银行存款支付。
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这个21000的票,我私账转过3000 公账转18000可以不 借库存商品 贷应付账款21000。 借应付账款21000,贷银行存款18000,其他应付款法人3000