同学, 你好,这个需要计算。你好。

会计分录1.仓库发出材料,用途如下:A产品耗用6000元,B应品耗用4000元,车间一般耗用2700元,厂部一般耗用1200元2.购买办公用品500元,以现金付讫3.开出现金支票,发放上月工资50000元4.用银行存款3600元支付本月车间水电费5.计提本月固定资产折日,其中车间折旧额1200元,厂部折旧额550元6.月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,车问管理人员工资12000元,产部管理人员工资8000元7.将本月发生的制造费用分配转入生产成本账户(按生产产品工人工资比例分配)8.上述A应品100台,B应品60台,均己仝部完工入库,结较其成木,A、B均无期初在应品
(4开出现金支票,发放上月工资50000元(5)用银行存款3600元支付本月车间水电费(6)计提本月固定资产折旧,其中车问折日额1200元,厂部折旧额550元(7)月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,年间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(8)将本月发生的制造费用分配转入“生产成本〞账户。(按产品生产工人工资比例分)(⑨)上述A产品100台、B产品60台,均己全部完工人库,结转其成本。(A、B应品均无期初在产品)
1.简答题某企业本期发生生产过程业务如下,请编制会计分录(1)仓库发出A材料233000元,其中甲产品耗用150000元,乙产品耗用80000元,生产车间耗用2000元,行政管理部门耗用1000元。(2)分配当月职工工资100000元,其中,生产工人工资60000元,要求按生产工时比例在甲乙产品之间分配(甲产品生产工时2000小时,乙产品生产工时1000小时),车间管理人员工作20000元,行政管理人员工资10000元,销售人员工资10000元。(3)当月发生水电费共计30000元,其中生产车间耗用20000元,行政管理部门耗用10000元,用银行存款支付。(4)计提当月固定资产折旧,其中生产车间固定资产折旧8400元,行政管理部门固定资产折旧5000元,销售部门固定资产折旧6000元。(5)月末,按生产工人工资比例分配制造费用。(6)假定本月初生产成本没有余额,本月投产的产品全部完工入库。提交
请根据金海公司2019年10月经济业务资料编制生产过程业务的会计分录。(1)本月仓库发出甲材料共计102000元。其中,生产A产品耗用32000元,生产B产品耗用68000元,车问一般耗用1000元,厂部耗用1000元。(2)月未结算本月应付职工工资68000元,其中生产A产品生产工人工资30000元,生产B产品生产工人工资20000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员工资8000元。(3)从银行存款提取现金60000元备发上月工资。(4)用现金发放上月职工工资60000元。(5)按规定标准计提本月固定资产折日费5000元,其中生产用固定资产折旧费为4000元,厂部固定资产折旧费1000元。(6)按生产工人工资的比例分摊并结转本月制造费用。(7)本月投产A产品100件全部完工入库,结转完工产品成本。B产品尚未完工。
项目四.核算企业主要经济业务表4-42022年8月生产领用材料单位:元用途甲材料乙材料合计A产品B产品车间一般耗用320006800020004500038000500770001060002500合计10200083500185500(2)从银行提取现金68000元。(3)用现金发放职工工资68000元。(4)结算本月应付工资68000元,其中,生产A产品生产工人工资30000元,生产B产品生产工人工资20000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员工资8000元。(5)按工资总额18%计提职工社保费。(6)用银行存款支付厂部第四季度的报纸杂志费660元。(7)用银行存款支付本月水电费5200元,其中,车间分配3700元,厂部分配1500元。(8)按规定标准计提本月固定资产折旧费4830元,其中,生产用固定资产折旧费3800元,厂部固定资产折旧费1030元。
出口退税收入按照哪一天的汇率折算?
老师,早上好,工资表上应发工资10000,扣除请假1000,养老500,医疗300,失业100,实发8100。会计分录怎样做
想问单位租个人的房子,房屋可以开发票,但是个人名下的水电,没法给单位开发票,只能电力公司给房东个人开水电发票,但是实际是单位使用,单位可以使用房东的水电票入费用吗?
老师您好外贸贸易企业注册地址和办公地址不一致影响退税吗
老师 一个人卖活鱼给一个超市公司,金额10万,去税务局代开发票的话,那么他需都需要缴纳什么税,缴纳多少税呢?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的