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2019年12月,甲公司购入原材料一批,增值税专用友票上注明货款30000元,增值税额3900元,发生的运费取得交通运输业增值税发票价税合计2200元,其中可抵扣的增值税进项税额为180元,货物尚未到达,以上款项以银行存款支付。作如下账务处理:

2022-12-15 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-15 13:04

同学你好 问题不完整哦

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2022-12-15
借原材料103000, 应交税费,应交增值税进项13270,贷银行存款。
2023-06-16
你好,同学 1借,在途物资120000 应交税费-增值税进项15600 贷,银行存款135600 2借,原材料125000 应交税费-增值税进项450 贷,在途物资120000 银行存款5450 3借,在建工程30000 应交税费-增值税进项3900 贷,应付账款33900 4借,在途物资182000 应交税费-增值税进项18000 贷,银行存款200000 5.借,制造费用20000 应交税费-增值税进项2600 贷,银行存款22600
2022-06-01
借:在途物资120000 借:应缴税费-应交增值税(进项税额)15600 贷:银行存款135600 借:原材料120000 贷:在途物资120000 借:营业成本-运输费5000 借:应缴税费-应交增值税(进项税额)450 贷:银行存款5450 借:固定资产30000 借:应缴税费-应交增值税(进项税额)3900 贷:应付账款33900 借:在途物资200000 借:应缴税费-应交增值税(进项税额)1800 贷:银行存款21800 借:营业成本-修理费20000 借:应缴税费-应交增值税(进项税额)260 贷:银行存款20260
2022-05-17
你好 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
2022-12-10
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