同学你好 都是有发票的吧

(2)开出转账支票1800元购买办公用品,其中生产车间领用800元,管理部门领用1000元。(3)本月工资汇总计算如下:本月生产总工时25000小时,其中:甲产品15000小时,乙产品10000小时。按生产工时比例分配基本生产工人工资。产品生产工人工资80000元车间管理人员工资9000元销售人员工资6000元公司行政管理人员工资28000元合计123000元(4)开出转账支票发放工资123000元。(5)计提本月固定资产折旧40000元,其中生产车间固定资产计提折旧30000元,管理部门固定资产计提折旧10000元。(6)以银行存款支付水电费15000元,其中生产车间耗用10000元,管理部门耗用5000元。(7)将本月制造费用转入甲、乙两种产品成本,分配标准为生产工时。(8)甲、乙两种产品全部完工并验收入库,结转完工产品成本,并计算产品单位成本,甲产品产量400件,乙产品产量500件。
开出转账支票1800元购买办公用品,其中生产车间领用800元,管理部门领用1000元。(3)本月工资汇总计算如下:本月生产总工时25000小时,其中:甲产品15000小时,乙产品10000小时。按生产工时比例分配基本生产工人工资。产品生产工人工资80000元车间管理人员工资9000元销售人员工资6000元公司行政管理人员工资28000元合计123000元(4)开出转账支票发放工资123000元。(5)计提本月固定资产折旧40000元,其中生产车间固定资产计提折旧30000元,管理部门固定资产计提折旧10000元。(6)以银行存款支付水电费15000元,其中生产车间耗用10000元,管理部门耗用5000元。(7)将本月制造费用转入甲、乙两种产品成本,分配标准为生产工时。(8)甲、乙两种产品全部完工并验收入库,结转完工产品成本,并计算产品单位成本,甲产品产量400件,乙产品产量500件。做分录快快快
会计分录20、26日,计提固定资产折旧25000元,其中生产车间固定资产折旧15000元,行政管理部门固定资产折旧10000元。21、29日,计提本月应负担银行短期借款利息8000元。22、29日,以存款支付本月电费30000元,其中,生产甲产品用电12000元,生产乙产品用电12500元,车间一般耗用4000元,行政部门耗用1500元。23、29日,分配结转本月职工工资80000元,其中,生产工人工资60000元(生产工人工资按工时分配,甲产品30000工时,乙产品20000工时),车间管理人员工资15000元,行政部门人员工资5000元。24、30日,根据甲、乙产品工时比例,分配本月发生的制造费用。25、30日,本月生产的甲产品和乙产品已全,部完工入库,结转其生产成本。生产成本账户中甲产品月初无余额;乙产品月初余额65000元(其中,直接材料45000元、直接人工8000元、制造费用12000元)。26、30日,计提城市维护建设税4200元,计提教育费附加1800元。27、30日,结转销售产品的销售成本(按本月实际生产成本确定单位销售成本)。28、30日,将各收入账户结转本年利润。
1.简答题某企业本期发生生产过程业务如下,请编制会计分录(1)仓库发出A材料233000元,其中甲产品耗用150000元,乙产品耗用80000元,生产车间耗用2000元,行政管理部门耗用1000元。(2)分配当月职工工资100000元,其中,生产工人工资60000元,要求按生产工时比例在甲乙产品之间分配(甲产品生产工时2000小时,乙产品生产工时1000小时),车间管理人员工作20000元,行政管理人员工资10000元,销售人员工资10000元。(3)当月发生水电费共计30000元,其中生产车间耗用20000元,行政管理部门耗用10000元,用银行存款支付。(4)计提当月固定资产折旧,其中生产车间固定资产折旧8400元,行政管理部门固定资产折旧5000元,销售部门固定资产折旧6000元。(5)月末,按生产工人工资比例分配制造费用。(6)假定本月初生产成本没有余额,本月投产的产品全部完工入库。提交
17.31日,计提本月生产用固定资产折旧11000元,行政管理部门用固定资产旧3000元,销售部门用固定资产折旧2000元。18.31日,分配本月职工薪酬,其中:甲产品生产工人工资40000元,乙产品产工人工资30000元,车间技术管理人员工资20000元,厂部行政管理人员工资50000元,销售部门人员工资20000元。19.31日,归集本月发生的全部制造费用,将其结转至生产成本,按生产工人资比例分配(见表3-38)。表338制造费用分配表产品名称分配标准分配率分配金额甲产品乙产品合计
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