您好 请问是需要写分录么

老师你好,其他应付款金额比较大,因为砌的新厂房,老板个人垫付的材料费等等,所以其他应付款金额比较大,现在账上也没什么钱,没钱还款,请问老师怎么平账?急急
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
请问假如小规模一个季度销售额9万,其中广告服务5.5万,需要缴纳文化建设事业税吗(季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额)
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?
今年的成本费用发票客户下个月开就跨年了,入在今年还是明年?
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?还是要通过其他贷币资金?
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?还是要通过其他贷币资金?
老师,一个地址是不是只能是一个公司的注册地址?两个公司的注册地址不能是同一个吧?
我3月份的时候账上计提了一个年终奖,然后个税上面没有申报,现在要怎么补救哦
劳务公司开普通发票10万现在开具外经证吗,需要交税
嗯嗯,,快点快点,
(2)开出转账支票1800元购买办公用品,其中生产车间领用800元,管理部门领用1000元。 借:制造费用 800 借:管理费用 1000 贷:银行存款 1800 (3)本月工资汇总计算如下:本月生产总工时25000小时,其中:甲产品15000小时,乙产品10000小时。按生产工时比例分配基本生产工人工资。产品生产工人工资80000元车间管理人员工资9000元销售人员工资6000元公司行政管理人员工资28000元合计123000元(4)开出转账支票发放工资123000元。(5)计提本月固定资产折旧40000元,其中生产车间固定资产计提折旧30000元,管理部门固定资产计提折旧10000元。(6)以银行存款支付水电费15000元,其中生产车间耗用10000元,管理部门耗用5000元。(7)将本月制造费用转入甲、乙两种产品成本,分配标准为生产工时。(8)甲、乙两种产品全部完工并验收入库,结转完工产品成本,并计算产品单位成本,甲产品产量400件,乙产品产量500件。
(3)本月工资汇总计算如下:本月生产总工时25000小时,其中:甲产品15000小时,乙产品10000小时。按生产工时比例分配基本生产工人工资。产品生产工人工资80000元车间管理人员工资9000元销售人员工资6000元公司行政管理人员工资28000元合计123000元 借:生产成本-甲 80000*15000/25000=48000 借:生产成本-乙 80000*10000/25000=32000 借:制造费用 9000 借:销售费用6000 借:管理费用28000 贷:应付职工薪酬 12300
(4)开出转账支票发放工资123000元。 借:应付职工薪酬 123000 贷:银行存款 123000 (5)计提本月固定资产折旧40000元,其中生产车间固定资产计提折旧30000元,管理部门固定资产计提折旧10000元。 借:制造费用 30000 借:管理费用 10000 贷:累计折旧 40000 (6)以银行存款支付水电费15000元,其中生产车间耗用10000元,管理部门耗用5000元。 借:制造费用 10000 借:管理费用 5000 贷:银行存款 15000 (7)将本月制造费用转入甲、乙两种产品成本,分配标准为生产工时。 借:生产成本-甲 49800*15000/25000=29880 借:生产成本-乙 49800*10000/25000=19920 贷:制造费用 800%2B9000%2B30000%2B10000=49800 (8)甲、乙两种产品全部完工并验收入库,结转完工产品成本,并计算产品单位成本,甲产品产量400件,乙产品产量500件。 借:库存商品-甲 77880 借:库存商品-乙51920 贷:生产成本-甲 48000%2B29880=77880 贷:生产成本-乙 32000%2B19920=51920 甲产品单位成本77880/400=194.7 乙产品单位成本51920/500=103.84