同学你好 问题不完整哦

(一)恒达公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为16%,2018年发生如下经济业务: 1.3月5日,采用支什手续费方式委托乙公司代销一批商品,商品已发出,成本36000元。根据代销协议,商品售价为40000元,恒达公司按销售价款(不含增值税)的 3%支付手续费,手续费适用的增值税税率 6%。 2.5月 20 日,乙公司将该批商品全部售出后,给恒达公司开来代销清单。 3.6月1日,恒达公司根据代销清单所列的已销商品金额给乙公司开具增值税专用发票。 4.7月10 日,恒达公司与A公司签订合同,向其销售一套生产设备,合同售价为300000元,增值税为48 000元。恒达公司为其销售的设备提供一年的产品质量保证,承诺生产设各在质保期问内出现质量问题或与之相关的其他属于正常范围的问题,恒达公司提供免费的维修或调换服务。同时,恒达公司还承诺免费为客户提供为期三天的设各操作培训,该培训服务的单独售价为20 000 元。 5.7月15 日,A公司收到设各并验收无误后,支付了全部合同价款。 6.7月19日,恒达公司完成了为客户提供的三天设备操作培训. 要求:按下列提示完成相应会计分录的编制及必要的计算过程。 1.编制3月5日,恒达公司发出委托代销商品的会计分录; 2.编制恒达公司收到代销清单,开出发票的会计分录:3.编制恒达公司确认应付的代销手续费的会计分录; 4.编制乙公司确认代销手续费并结清代销商品款的会计分录; 5.编制收到A公司全部合同价款的会计分录,写出必要的计算过程; 6.编制恒达公司提供设备操作培训服务的会计分录,并写出必要的计算过程。
7月10日,恒达公司与A公司签订合同,向其销售一套生产设备,合同售价为300000元,增值税为48000元。恒达公司为其销售的设备提供一年的产品质量保证,承诺生产设备在质保期间内出现质量问题或与之相关的其他属于正常范围的问题,恒达公司提供免费的维修或调换服务。同时,恒达公司还承诺免费为客户提供为期三天的设备操作培训,该培训服务的单独售价为20000元。7月15日,A公司收到设备并验收无误后,支付了全部合同价款。7月19日,恒达公司完成了为客户提供的三天设备操作培训。1、编制收到A公司全部合同价款的会计分录,写出必要的计算过程;2、编制恒达公司提供设备操作培训服务的会计分录,并写出必要的计算过程。
甲公司本年度委托乙商店代销甲公司本年度委托乙商店代销一批零配件,代销价款200万元(不含增值税)。本年度收到乙商店交来的代销清单,代销清单列明已销售代销零配件的60%,甲公司收到代销清单时向乙商店开具增值税专用发票。乙商店按代销价款的5%收取手续费、增值税税率为6%。该批零配件的实际成本为110万元。假定甲公司尚未收到代销货款,不考虑其他因素。要求:编制甲公司收到代销清单时、确认支付手续费时的相关会计分录。编制甲公司收到代销清单时、确认支付手续费时的相关会计分录。
4.7月10日恒达公司与A公司签证合同向其销售一套生产设备合同售价为300000元增值税为48000元恒达公司为其销售的设备提供一年的产品质量保证承诺生产设备在质保期间内出现质量问题或与之相关的其他属于正常范围的问题恒达公司提供免费的维修或调换服务恒达公司还承诺免费为客户提供为期三天的设备操作培训该培训服务的单独售价为20000元5.7月15日A公司收到设备并验收无误后支付了全部合同价款6.7月19日恒达公司完成了为客户提供的三天设备操作培训要求:按下列提示完成相应会计分录的编制及必要的计算过程1.编制3月5日恒达发出委托代销商品的会计分录2.编制恒达公司收到代销清单开出发票的会计分
3.编制恒达公司确认应付的代销手续费的会计分录4.编制乙公司确认代销手续费并结清代销商品款的会计分录5.编制收到A公司全部合同价款的会计分录写出计算过程6.编制恒达公司提供设备操作培训服务的会计分录写出计算过程
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗