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运输企业,买社保,收到社保发票,每月分摊,三个步骤的分录怎么做?

2022-12-15 19:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-15 19:53

同学你好 一、借:预付账款     贷:银行存款 二、借:待摊费用     贷:预付账款 三、借:管理费用     贷:待摊费用

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同学你好 一、借:预付账款     贷:银行存款 二、借:待摊费用     贷:预付账款 三、借:管理费用     贷:待摊费用
2022-12-15
借预付账款 贷银行存款 安月分摊借主营业务成本 贷预付账款
2022-10-16
你好,同学 计提时 借:管理费用等_工资33719.37 贷:应付职工薪酬-工资33719.37 发放时 借:应付职工薪酬-工资33719.37 贷:其他应付款4790.44 应交税费-应交个人所得税159 银行存款28769.93
2024-08-02
你好同学, 交社保时 借:应付职工薪酬—单位部分 其他应收款—个人部分 贷银行存款
2024-08-02
借:管理费用-保险费 税金及附加车船税 贷:银行存款
2022-04-14
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