你好,你看一下你的入职日期,你给他选择的是几月份?
请问老师,员工10月来的公司,申报个税只从收入里面减去减除费用,没有免税收入、扣除项目和准许扣除的捐赠额等,10月的收入711.77低于减除费用5000,个税申报为0,在11月的时候,工资收入6400,申报个税的时候累计收入7111.11,累计减除费用10000,累计应纳税所得额就为负数,这样11月的个税是0,但是单独看11月的收入6400算个税,不是应该缴纳个税(6400-5000)*3%=42吗
老师,您好,请教个人所得税清缴时,1)每月累计减除费用5000元是如何确定的,例如我在2021年度去了两间公司工作,A公司1月至3月在职,3月底离职,B公司5月至12月在职至今,当年我共工作11个月,那么个税汇算清缴是按55000元扣除,还是按60000元累计扣除?2)五险一金是否可以全额如除?还是只能扣除个人缴纳部份?
老师员工A张三1-10月在A公司任职申报个税,扣除金额5000×11。11月入职我司,为什么扣除的也是5000x11。不应该是5000吗?
老师,请问一下,一个员工在a公司任职1-3月,并且有专项附加扣除在申报单位扣缴了,后面她辞职换了b公司入职,专项附加扣除改为了在b公司扣除,请问b公司申报这个员工的专项附加扣除时,是按照她入职时间扣除的还是按照1月份重新开始算的?
老师,我公司是劳务派遣公司,24年12月0申报了65位员工,税务局让核实是否在职,如果不在职要做离职处理。有9个员工是2024-11-1离职,但11月发了工资,也申报了(因为10月的工资,11月发,所以员工11月离职了也依然有收入申报)。那我现在做离职处理离职日期写2024-11-1的话会影响11月已申报的吗?
全资子公司的亏损利润怎么合并到母公司,他们没有任何往来,包括资本投资都没有
请农产品专业老师回复,谢谢, 老师,农产品(部分自产自销的一般纳税人)应税项目和非应税项目分别是指什么?
老师,4 S店收到浙商银行应解汇款并扣款如何做帐
老师您好!请教一个问题 我成立了一个子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司为我们的集团总部,所有的营收都直接入帐B公司,这样的话我们分红吗? 我还有个朋友成立了C公司,同样也有我朋友和B公司共同控股,B公司同样为集团总部。营收也都直接转进总公司。 我们的业务链是由我A公司开发客户成交后给到B公司,B公司继续维护续费,但是A公司和C公司唯一的关联只有B总公司,这样我能享受C公司客户续费的分红吗?因为客户都是我司成交后交接过去的。
用朋友的身份信息直播,提现后钱到朋友那里,他再转给我。所以个人所得税由他来申报还是我来申报
公司搬迁,重新购买一批办公桌椅、柜子。总价8万,但是单张桌子、单个柜子不高于1000元,应该记哪个科目
亿企财税和金蝶用友一个都是记账软件吗?
现在俄罗斯和中国之间的交易直接就是可以人民币交易了吗
将自产产品赚送,无同类销售价格,成本为13000元,成本利润率为10%,为何算销项税是13000*(1+10%)*13%,成本+利润是含税价,怎么直接乘以13%算税额呀?税额应该是不含税价(成本价)直接✘税率呀?
之前财务都是找代账公司,记得代账公司每月要申报,这次自己学习财务老师让我学税务实操,所以除了学习个税实操外,还要学习什么,需要每月申报的都有哪些内容
A公司和b公司都是我们的公司,B公司是新开的户,他是20年入职的,我导过来的时候刚开始选的也是20年11月1日,扣除就是5000×11。 后来我又改成上个月入职的扣除金额还是5000×11
截图你的人员信息采集的完整的页面看一下。
我已经还完了,现在都是11月入职了。这个是新账户!新成立的公司
好了老师,改成11月入职,扣除是5000
不用客气,工作愉快。