把错误的红冲,再写正确的分录,可以。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我们2021年的账有错误,汇算清缴2022年5月份之前没有发现,现在2022年12月份发现,现在去调整,是用红冲的方式吗,把错误的红冲,再写正确的分录?以前年度损益调整主要调整哪些科目
老师,2022年做账多计提了一笔房产税,2023年1月份发现做了更正,用以前年度损益调整,现在做2022年度的汇算清缴。年报和报表是按2022年的报表再加上调整后的损益是吗?
如果发现以前的账务会计做的有错误 跨年了 还能反结账调整吗 还是资产负债表上的数据直接冲红 做正确的分录 然后损益类的 用以前年度损益调整科目 做分录
老师,24年的错误凭证这个月对账才发现,可以红冲错的,再做一张正确的吗?还是得用以前年度损益调整这个科目?
                进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资?
刘艳红老师问个事可以吗?
老师,请问办公室装修费需要按年分摊吗
有没有针对电商旅游这一块专门的报税学习
老师请教一下,长投投资时,被投资方存货评估增值,当年未出售怎么调利润?
工商注册电话变更后,多久显示新的电话号码
什么情况下使用以前年度损益调整呢
涉及以往年度的损益类科目的调整
好的,谢谢老师,如果是以前的无票收入,就是对方没有问我们要发票,我们也没开,一直在应收账款上面挂着,做无票收入的话,是不是就按正常的 借:应收账款 贷 主 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额就可以
是的,无票收入的话, 就按正常的 借:应收账款 贷 主 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额就可以