1、借在建工程 525 应交税费-增值税-进项税 65贷银行存款590 借在建工程 30 贷原材料 30 借固定资产620 贷在建工程620
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
1、借在建工程 525 应交税费-增值税-进项税 65贷银行存款590 借在建工程 30 贷原材料 30 借固定资产555 贷在建工程555
2、2018年应计提折旧 50+45=95 账面净值550-95-50=405,预计可回收金额为335万元,需要计提减值405-335=70万元 借资产减值损失 70贷固定资产减值准备70
3、2019计提折旧(335-5)*5/15=110 借在建工程 220 固定资产减值准备70 固定资产累计折旧255 贷固定资产 555 借在建工程56贷银行存款56 借固定资产276 贷在建工程276