1、借在建工程 525 应交税费-增值税-进项税 65贷银行存款590 借在建工程 30 贷原材料 30 借固定资产620 贷在建工程620

汇算和年报,过了5月31日还能更正吗?
老师我们公司是劳务派遣员工,上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税,现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上,请问可以这样直接入账吗? 借:银行存款2万 贷:其他应收——代扣个税2万 这样对吗
个人转账到乙方公司账户,转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗
请问老师第四季度与汇算清缴的报表不一样,现在要从那里进去更正第四季度的报表
老师,请问一下。每月出的财务报表。我是发整个合并利润报表和资产负债表给老板看对吗?还是说就做一个简报的关键点发给老板?我没有实操过全盘。
老师,问下年中接账,有明细账,总账,科目余额表(但是没有本年累计发生额),这个要根据明细账来填写期初数吗
您好老师,我公司是做无车乘运的。对方公司给我开的运输费发票,然后我公司帮他们车子加油,加油站把发票开给我们公司了,我公司名下没有车子,加油发票开给我们公司这样合规不?
把员工预支的流水一笔笔理清楚,按时间和用途做个台账, 老师有这个台账模板吗?
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
1、借在建工程 525 应交税费-增值税-进项税 65贷银行存款590 借在建工程 30 贷原材料 30 借固定资产555 贷在建工程555
2、2018年应计提折旧 50+45=95 账面净值550-95-50=405,预计可回收金额为335万元,需要计提减值405-335=70万元 借资产减值损失 70贷固定资产减值准备70
3、2019计提折旧(335-5)*5/15=110 借在建工程 220 固定资产减值准备70 固定资产累计折旧255 贷固定资产 555 借在建工程56贷银行存款56 借固定资产276 贷在建工程276