借:应收票据,180800,贷:主营业务收入,160000,应缴税费—应缴增值税—销项税,20800
企业销售A产品80件给B公司,增值税专用发票上注明的价款为400000元,销项税为68000元,已收到B公司的商业承兑汇票一张。
采用商业汇票结算方式销售a产品30件,每件售价300元,价款9000元,增值税税额1170元,商品已发出并收到购货单开出承兑的商业汇票一张,金额为10170元
(2)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税额为13000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,并收到购货方开出并承兑的商业承兑汇票。
销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税额为13000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,并收到购货方开出并承兑的商业承兑汇票。
12月15日,采用商业汇票方式向B公。司销售产品,货已发出,开具的增值税专用发票上注明:A产品100台、单价1000元、价款100000元、税额13000元;B产品50台、单价1200元、价款60000元、税额7800元。收到B公司签发并承兑、期限为6个月、金额为180800元的商业承兑汇票。
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
老师,我现在把采购垫付的货款也过一遍账,不直接做报销,和采购是用应付账款对吧,我用的其他应付账款了
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗