同学你好 要分别销售和采购核对 。 要从两者出现不一致的当月开始核对 。逐笔核对

A公司2017年5月末相关账户金额资料如下库存现金借方金额3000银行存款借方金额10000应收账款甲公司借方金额19000应收账款乙公司贷方金额4000预付账款丙公司借方金额3000预付账款丁公司贷方金额13000坏账准备-应收账款贷方金额200应付账款E公司借方金额3800应付账款F公司贷方金额3100:预收账款G公司借方金额21500预收账款H公司贷方金额75000计算货币资金、应收账款、预付账款、预收账款、应付账款账面金额
期末应收账款-A公司借方余额¥400,000,应收账款-B公司贷方余额¥100,000,预收账款明细账C公司贷方余额¥50,000,预售账款明细D公司借方余额¥40,000,资产负债表中应收账款项目应该是几万元
已知A公司应付H公司贷方余额是1万,A公司应收H公司贷方余额是258万。H公司应付贷方余额是390万,H公司应收借方余额是511万,现在H公司如何做账才能将余额与A公司应收应付对上。
老师,请问实收资本A公司贷方1620万,B公司贷方180万,盈余公积贷方170万,利润分配-未分配利润贷方600万,其他应收款A公司借方2570万,公司注销后只有这4个科目有余额,如何做账让科目余额为0
4642021年12月31日,甲公司"应收账款"总账余额835万,其中应收A公司借方530万,应收B公司借方310万,应收C公司贷方5万;"应付账款"总账余额960万,其中应付丙公司贷方980万,应付丁公司借方20万,属于应收账款的坏账准备贷方15万。年末资产负债表期末余额为:应收账款()万,预付账款()万,应付账款()万,预收账款()万。第1空:第2空:第3空:第4空:
广州的建筑行业,新入职,3月份内外账都没入职,说每月在7号前要上统计局填写报表,请问是填写什么样的报表呢,网站是?
老师您好,我公司是建筑行业一般纳税人,我公司目前是增值税率是9%,大多数材料采购取不到进项票,如果硬交9%的增值税有影响吗?会不会税务预警?
增值税申报去哪里了、怎么看不见申报二字
商贸企业销售轮胎,一般税负率是多少
现在小规模可以开1%专票吗
老师你好,CAD图纸怎么打印?
老师,工商年报,单位养老保险缴费基数怎么算,25年9月开始缴纳保险,缴费基数4879×3个月吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
已经知道是h公司的问题,现在就是要直接把账做的对得上
同学你好 H公司错的具体数据是什么,把作错的改正。没有作的作上,多做的冲掉。
现在能不能直接一笔做平。把h公司的应收应付和a公司对上
该怎么做分录
必须有详细的,准确的,经得起查账的证据作支撑情况下,可以一笔调。
那分录该怎么做呢
什么原因错了,金额多少,?然后咱们确定分录