同学你好 要分别销售和采购核对 。 要从两者出现不一致的当月开始核对 。逐笔核对
A公司2017年5月末相关账户金额资料如下库存现金借方金额3000银行存款借方金额10000应收账款甲公司借方金额19000应收账款乙公司贷方金额4000预付账款丙公司借方金额3000预付账款丁公司贷方金额13000坏账准备-应收账款贷方金额200应付账款E公司借方金额3800应付账款F公司贷方金额3100:预收账款G公司借方金额21500预收账款H公司贷方金额75000计算货币资金、应收账款、预付账款、预收账款、应付账款账面金额
xx公司情况如下:1.应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额6500应收账款-B公司借方余额300002.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额29500应付账款-D公司借方余额7500I3.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额5000计算资产负债表中下列报表项目的期末数:应收账款、应付账款、预收账款
期末应收账款-A公司借方余额¥400,000,应收账款-B公司贷方余额¥100,000,预收账款明细账C公司贷方余额¥50,000,预售账款明细D公司借方余额¥40,000,资产负债表中应收账款项目应该是几万元
已知A公司应付H公司贷方余额是1万,A公司应收H公司贷方余额是258万。H公司应付贷方余额是390万,H公司应收借方余额是511万,现在H公司如何做账才能将余额与A公司应收应付对上。
老师,请问实收资本A公司贷方1620万,B公司贷方180万,盈余公积贷方170万,利润分配-未分配利润贷方600万,其他应收款A公司借方2570万,公司注销后只有这4个科目有余额,如何做账让科目余额为0
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
已经知道是h公司的问题,现在就是要直接把账做的对得上
同学你好 H公司错的具体数据是什么,把作错的改正。没有作的作上,多做的冲掉。
现在能不能直接一笔做平。把h公司的应收应付和a公司对上
该怎么做分录
必须有详细的,准确的,经得起查账的证据作支撑情况下,可以一笔调。
那分录该怎么做呢
什么原因错了,金额多少,?然后咱们确定分录