同学你好 要分别销售和采购核对 。 要从两者出现不一致的当月开始核对 。逐笔核对

A公司2017年5月末相关账户金额资料如下库存现金借方金额3000银行存款借方金额10000应收账款甲公司借方金额19000应收账款乙公司贷方金额4000预付账款丙公司借方金额3000预付账款丁公司贷方金额13000坏账准备-应收账款贷方金额200应付账款E公司借方金额3800应付账款F公司贷方金额3100:预收账款G公司借方金额21500预收账款H公司贷方金额75000计算货币资金、应收账款、预付账款、预收账款、应付账款账面金额
期末应收账款-A公司借方余额¥400,000,应收账款-B公司贷方余额¥100,000,预收账款明细账C公司贷方余额¥50,000,预售账款明细D公司借方余额¥40,000,资产负债表中应收账款项目应该是几万元
已知A公司应付H公司贷方余额是1万,A公司应收H公司贷方余额是258万。H公司应付贷方余额是390万,H公司应收借方余额是511万,现在H公司如何做账才能将余额与A公司应收应付对上。
老师,请问实收资本A公司贷方1620万,B公司贷方180万,盈余公积贷方170万,利润分配-未分配利润贷方600万,其他应收款A公司借方2570万,公司注销后只有这4个科目有余额,如何做账让科目余额为0
4642021年12月31日,甲公司"应收账款"总账余额835万,其中应收A公司借方530万,应收B公司借方310万,应收C公司贷方5万;"应付账款"总账余额960万,其中应付丙公司贷方980万,应付丁公司借方20万,属于应收账款的坏账准备贷方15万。年末资产负债表期末余额为:应收账款()万,预付账款()万,应付账款()万,预收账款()万。第1空:第2空:第3空:第4空:
老师,您好,开的发票底下可以写备注,是任何东西都可以备注吗,客户说他想在发票后面附清单,备注下面可以写附清单吗,我又一想,发票上面写着货物名称,备注附清单,是不是多此一举
老师您好,根据买卖合同开了发票,卖出的东西没收到钱,采购的钱也就没付,这种情况怎么办呀
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
第一次做生产企业财务,老板提到,从车间仓库着手,如何控制成本,控制毛利,完全不懂,需要出个方案,
1. 生产瑜伽垫,浴缸垫的企业,工资按计件算,白班工资系数*0.9,晚班工资系数*1.1,(另外还有很多临时工不算工资系数),现在需要工资与产品品质挂钩,应该怎样规定合理呢
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
已经知道是h公司的问题,现在就是要直接把账做的对得上
同学你好 H公司错的具体数据是什么,把作错的改正。没有作的作上,多做的冲掉。
现在能不能直接一笔做平。把h公司的应收应付和a公司对上
该怎么做分录
必须有详细的,准确的,经得起查账的证据作支撑情况下,可以一笔调。
那分录该怎么做呢
什么原因错了,金额多少,?然后咱们确定分录