你好 1、借:固定资产清理500000-224000 累计折旧224000 贷:固定资产500000 2、借:固定资产清理4000 应交税费-应交增值税(进项税额)520 贷:银行存款4520 3、借:银行存款500000%2B65000 贷:固定资产清理500000 应交税费-应交增值税(销项税额)65000 5、借:固定资产清理220000 贷:资产处置损益220000 6、净损益=220000
甲公司20×8年5月20日购入一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为200 000元,增值税税额为26 000元。因产品转型,2×11年5月28日,甲公司将该机器设备出售给乙公司,开具的增值税专用发票上注明的价款为160 000元,增值税额为20800元,出售时,该设备已计提折旧38 800元,已计提减值准备4 000元,甲公司以银行存款支付该设备拆卸费用5 000元。 要求:编制上述业务相关的会计分录。
2.甲公司为增值税一般纳税人,销售货物适用的增值税税率为13%,发生的有关业务如下: (1)2011年6月30日,购入一台不需要按照的机器设备,不含增值税的价款为500 000元,增值税65 000元;不含增值税的运费为1860元,增值税167元,合计567 027元,以银行存款支付。 (2)该机器设备的预计使用年限为5年,采用双倍余额递减法计提折旧,预计净残值为17000元。 (3)2012年12月31日,该机器设备发生减值,可收回金额为200 000元,折旧年限和预计净残值不变。 2014年4月30日,将该机器设备出售,不含增值税的价款为100 000元,增值税13000元,款项收到存入银行。 要求:(1)编制购入机器设备的会计分录; (2)计算2011年和2012年计提的折旧; (3)编制2012年末计提固定资产减值准备的分录; (4)计算2013年和2014年计提的折旧; 编制固定资产出售的会计分录;
1.8月企业出售一台设备,原价为680 000元,已提折旧为200 000元,已提减值100 000;银行存款支付清理费用为6500元,增值税390元;出售收入为450 000元,增值税为58500元收到存入银行。 2.9月企业报废超龄使用的设备一台,原价为90000元,预计残值收人为8000元,预计请理费用为4 00元。报废时以银行存款支付清理费用为8000元,增值税为480元,残值估价为10000元,验收入库。 要求:根据以上资料编制会计分录。 1.出售设备: (1) (2) (3) (4) (5) 2.报废超龄使用的设备: (1) (2) (3) (4)
(一)某股份有限公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2×18年发生如下固定资产业务:1、购入两台需要安装的生产设备,发票上注明设备价款50 000元,应交增值税 6 500元,支付的场地整理费、装卸费等合计1 000元。设备直接投入安装,支付安装费1 200元。上述款项企业已用银行存款支付。该设备预计使用10年,预计净残值2 200元,采用年限平均法计提折旧。将一台不需用设备出售,出售的价款为500 000元,应交增值税65 000元,开具增值税专用发票。出售设备原始价值为530 000元,累计折旧40 000元,发清理费用1 000元。 要求:编制以下会计分录,需要计算的要列出计算过程。购买设备投入安装支付安装费安装完毕每月计提折旧出售不需要设备时转入清理发生清理费用收到出售价款结转出售净损益
363.甲公司出售某项机器设备,该设备的原价为40000元,累计折1日为20000元,未计提固定资产减值准备,甲公司在清理过程中以银行存款支付清理费用250元,取得出售价款28250元(其中包含增值税税额3250元),并已存入银行。要求:编制甲公司出售固定资产的相关会计分录。0(单位:元)
老师你好,请问我公司网银已收款,公司账户未收款,这笔款项怎么做账务处理?
老师 请问公司股东前期实缴了190万 然后这个月有一笔银行是撤资款 我入账的时候能给直接冲实收资本吗
收到一张个人A代开的原材料进项普通发票,发票金额14337.87元。其中10000元为货款,4337.87是为A代扣代缴的税费(其中2685.50元为代扣代缴的增值税,67.14为代扣代缴的城建税,26.85元为代扣代缴的地方教育费附加,40.26为代扣代缴的教育费附加,1518.10为代扣代缴的个人所得税。),因此我司只需支付10000元即可。请问怎么做账
老师你好,我想问一下我要购买原料,现在有两个选择,小规模公司三个点专票是1000元,一般纳税人专票13点是1500元。怎么选?你看我的下面的思路对不?
老师,请问我是运输企业,当月运输费用没有结转完要放哪个科目,如果结转完会成本倒挂
老师,小规模企业申报印花税时应补税额0.96元,但提交申报时应补税费为0,是不是因为普惠减免这个政策?
老师,这个应收账款为什么没有汇兑差?
应付款可以冲减主营业务成本吗,就是相当于对方把我们的货弄损失了
老师,增值税申报表进项税额转出是自动带出的,需要改吧,
你好老师,可以直接做这个分录吗?借:制造费用 贷:银行存款