同学,你好! 第一年和二年分录如下: 借:应收账款15 贷:主营业务收入15/1.06=14.15 应交税费-应交增值税-销项税0.85 三 、四.五.六年分录如下: 借:应收账款(12%2B30)/4=10.5 贷:主营业务收入10.5/1.06=9.91 应交税费-应交增值税-销项税10.5-9.91=0.59 希望可以帮助到您O(∩_∩)O~ 每天努力,就会看到不一样的自己,加油!
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    【例题3·多选题】A公司与客户签订合同,每周为客户的办公楼提供保洁服务,合同期限为三年,客户每年向A公司支付服务费10万元(假定该价格反映了合同开始日该项服务的单独售价)。在第二年末,合同双方对合同进行了变更,将第三年的服务费调整为8万元(假定该价格反映了合同变更日该项服务的单独售价)同时以20万元的价格将合同期限延长三年(假定该价格不反映合同变更日该三年服务的单独售价),即每年的服务费6.67万元,于每年年初支付。上述价格均不包含增值税。假定不考虑其他因素,下列关于A公司的会计分录
A公司与客户签订合同,每周为客户的办公楼提供保洁服务,合同期限为三年,客户每年向A公司支付服务费10万元(假定该价格反映了合同开始日该项服务的单独售价)。在第二年末,合同双方对合同进行了变更,将第三年的服务费调整为8万元(假定该价格反映了合同变更日该项服务的单独售价)同时以20万元的价格将合同期限延长三年(假定该价格不反映合同变更日该三年服务的单独售价),即每年的服务费6.67万元,于每年年初支付。上述价格均不包含增值税。假定不考虑其他因素,下列关于A公司的会计分录,急
A公司与客户签订合同,每周为客户的办公楼提供保洁服务,合同期限为三年,客户每年向A公司支付服务费10万元(假定该价格反映了合同开始日该项服务的单独售价)。在第二年末,合同双方对合同进行了变更,将第三年的服务费调整为8万元(假定该价格反映了合同变更日该项服务的单独售价)同时以20万元的价格将合同期限延长三年(假定该价格不反映合同变更日该三年服务的单独售价),即每年的服务费6.67万元,于每年年初支付。上述价格均不包含增值税。假定不考虑其他因素,下列关于A公司的会计分录,急
2.2x15年12月20日,星海公司与客户签订合同,每周为客户的办公楼提供保洁服务,合同期限为3年,客户每年向星海公司支付服务费15万元(该价格反映了合同开始日该项服务的单独售价),合同于2x16年1月1日开始执行。2x17年12月25日,合同双方对合同进行了变更,将第3年的服务费调整为12万元(该价格反映了合同变更日该项服务的单独售价),同时以30万元的价格将合同期限延长3年,即每年的服务费为10万元(该价格不能反映合同变更日该项服务的单独售价)。上述价格均不包含增值税。合同约定,服务费于每年的12月31日按履约的时间进度结算一次,星海公司据以确认收入。合同期间,客户各年均如约支付了服务费。假定星海公司提供保洁服务适用的增值税税率为6%,于结算服务费时发生纳税义务。要求。根据以上资料,编制星海公司各年年末确认服务费收人的会计分录。
2.2x15年12月20日,星海公司与客户签订合同,每周为客户的办公楼提供保洁服务,合同期限为3年,客户每年向星海公司支付服务费15万元(该价格反映了合同开始日该项服务的单独售价),合同于2x16年1月1日开始执行。2x17年12月25日,合同双方对合同进行了变更,将第3年的服务费调整为12万元(该价格反映了合同变更日该项服务的单独售价),同时以30万元的价格将合同期限延长3年,即每年的服务费为10万元(该价格不能反映合同变更日该项服务的单独售价)。上述价格均不包含增值税。合同约定,服务费于每年的12月31日按履约的时间进度结算一次,星海公司据以确认收入。合同期间,客户各年均如约支付了服务费。假定星海公司提供保洁服务适用的增值税税率为6%,于结算服务费时发生纳税义务。要求。根据以上资料,编制星海公司各年年末确认服务费收入的会计分录。
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
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请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
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进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了