同学你好,每个单品分配金额=2219.8/98=22.65元。折扣金额那里输入 22.65元折扣额即可。

老师。我们是小规模纳税人,我们现在要开3%的增值税专票给别人,他告诉我价税合计要开的总得金额是,352375.2元,我们单品有几十种,还要让我们把2500.37以折扣的方式分摊到每个单品的明细下面去,这我数量知道,那我怎么开发票呢?
老师,我要用小规模纳税人开3%的发票给拿我们的豆制品的的集团超市,假设说他们的卖价零售价是695.6销售数量是47.那就是用695.6/47=14.8的单价,用14.8*0.81就是集团的进货单价是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92这个价是,我们开票3%的含税单价,然后,开发票的价税金额是352375.2元,现在是不是已知含税单价,和数量了,然后含税总价,加起来就是352375.2了,我们又要在每个开的单品明细下面折扣,每个都要折扣,折扣的总金额是不含税价是2212.81这个数字,我怎么开发票,我晕了?开发票咋开
老师,问个问题,开三个点的专票给人家,价税合计金额是352375.2,价是342111.84税是,10263.36总共开明细有98个单品明细要开,现在人家要给价款,不含税的价款折扣总金额是2212.81元折扣到每个单品明细下面去,如果含税就是,分摊的金额是,2279.19元,这个怎么开票呢?我们的发票是十万元版的
老师,问个问题,开三个点的专票给人家,价税合计金额是352375.2,价是342111.84税是,10263.36总共开明细有98个单品明细要开,现在人家要给价款,不含税的价款折扣总金额是2212.81元折扣到每个单品明细下面去,如果含税就是,分摊的金额是,2279.19元,这个怎么开票呢?我们的发票是十万元版的,怎么分配然后开出来正确的发票呢?
老师,比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492,卖给客户是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价,再用8.67*1.03=8.93元,是我要开的价税合计的单价,因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同,由于,拿错了,拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们,总价税合计是,352375.2元,要求我们3%的专票开给他们,现在我知道数量,我推出来3%专票的含税单价,然后总金额不就出来了吗?然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去,我现在要怎么开发票3%的这个专票,我们发票是10万元版本的,我要咋设计呢?我怕开错了,
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少
老师,我问一个问题,是这样子的,就是我们跟那个集团超市他们扣我们的点是百分之十九。合作我们给他供应蔬菜,他现在让我们给他开折扣应该开怎么开呢.
同学你好,可以根据折扣后的金额开具发票,或者按原价开具发票,再在下面一行开具折扣金额(负数),就行了。
现在我不知道是按他们的卖价,就是超市有一个后台系统,我们都可以看到,我是按他们卖给客户的零售价,开每个单品的金额,还是按三个点的价税合计每个单品的金额折扣。我说的是这个意思,你明白了吗?
同学你好,是按按三个点的价税合计每个单品的金额折扣。
不是他们超市后台卖出去的那个单品的每个总额分摊折扣,是三个点的价税合计分摊折扣,对吗?
同学你好,对的,你理解正确。
那单位,都写啥?我们卖的是豆制品一类的,什么鸭血啊,豆腐,粉,这类的
同学你好,折扣不需要写单位的。详见图片。
我不是说折扣我说单品单位全部用公斤吗?
同学你好,是的,可以全部使用公斤为单位的。
那如果对方不同意怎么办呢?
同学你好,可以在开票之前与对方商量一下,协商一致,再开发票。
老师,我想问下,那你价税单品金额,知道了,数量知道了,就开了单品开好了,那又折扣了,总得金额又变小了,那每个单品金额,又该怎么确定?
同学你好,每个单品金额,按折扣前的金额确定。
啥意思,没有懂,就是价税合计金额出来了,再加一个折扣的意思吗?比如价税合计是2000,折扣金额是20那就是用2000+20是价税合计的金额?对吗?就是输入价税合计金额2020对吗
同学你好,应该是这样的,比如价税合计是2000,折扣是20,单品开票金额是2000,折扣金额是20。