同学你好,每个单品分配金额=2219.8/98=22.65元。折扣金额那里输入 22.65元折扣额即可。

老师。我们是小规模纳税人,我们现在要开3%的增值税专票给别人,他告诉我价税合计要开的总得金额是,352375.2元,我们单品有几十种,还要让我们把2500.37以折扣的方式分摊到每个单品的明细下面去,这我数量知道,那我怎么开发票呢?
老师,我要用小规模纳税人开3%的发票给拿我们的豆制品的的集团超市,假设说他们的卖价零售价是695.6销售数量是47.那就是用695.6/47=14.8的单价,用14.8*0.81就是集团的进货单价是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92这个价是,我们开票3%的含税单价,然后,开发票的价税金额是352375.2元,现在是不是已知含税单价,和数量了,然后含税总价,加起来就是352375.2了,我们又要在每个开的单品明细下面折扣,每个都要折扣,折扣的总金额是不含税价是2212.81这个数字,我怎么开发票,我晕了?开发票咋开
老师,问个问题,开三个点的专票给人家,价税合计金额是352375.2,价是342111.84税是,10263.36总共开明细有98个单品明细要开,现在人家要给价款,不含税的价款折扣总金额是2212.81元折扣到每个单品明细下面去,如果含税就是,分摊的金额是,2279.19元,这个怎么开票呢?我们的发票是十万元版的
老师,问个问题,开三个点的专票给人家,价税合计金额是352375.2,价是342111.84税是,10263.36总共开明细有98个单品明细要开,现在人家要给价款,不含税的价款折扣总金额是2212.81元折扣到每个单品明细下面去,如果含税就是,分摊的金额是,2279.19元,这个怎么开票呢?我们的发票是十万元版的,怎么分配然后开出来正确的发票呢?
老师,比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492,卖给客户是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价,再用8.67*1.03=8.93元,是我要开的价税合计的单价,因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同,由于,拿错了,拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们,总价税合计是,352375.2元,要求我们3%的专票开给他们,现在我知道数量,我推出来3%专票的含税单价,然后总金额不就出来了吗?然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去,我现在要怎么开发票3%的这个专票,我们发票是10万元版本的,我要咋设计呢?我怕开错了,
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
老师,我问一个问题,是这样子的,就是我们跟那个集团超市他们扣我们的点是百分之十九。合作我们给他供应蔬菜,他现在让我们给他开折扣应该开怎么开呢.
同学你好,可以根据折扣后的金额开具发票,或者按原价开具发票,再在下面一行开具折扣金额(负数),就行了。
现在我不知道是按他们的卖价,就是超市有一个后台系统,我们都可以看到,我是按他们卖给客户的零售价,开每个单品的金额,还是按三个点的价税合计每个单品的金额折扣。我说的是这个意思,你明白了吗?
同学你好,是按按三个点的价税合计每个单品的金额折扣。
不是他们超市后台卖出去的那个单品的每个总额分摊折扣,是三个点的价税合计分摊折扣,对吗?
同学你好,对的,你理解正确。
那单位,都写啥?我们卖的是豆制品一类的,什么鸭血啊,豆腐,粉,这类的
同学你好,折扣不需要写单位的。详见图片。
我不是说折扣我说单品单位全部用公斤吗?
同学你好,是的,可以全部使用公斤为单位的。
那如果对方不同意怎么办呢?
同学你好,可以在开票之前与对方商量一下,协商一致,再开发票。
老师,我想问下,那你价税单品金额,知道了,数量知道了,就开了单品开好了,那又折扣了,总得金额又变小了,那每个单品金额,又该怎么确定?
同学你好,每个单品金额,按折扣前的金额确定。
啥意思,没有懂,就是价税合计金额出来了,再加一个折扣的意思吗?比如价税合计是2000,折扣金额是20那就是用2000+20是价税合计的金额?对吗?就是输入价税合计金额2020对吗
同学你好,应该是这样的,比如价税合计是2000,折扣是20,单品开票金额是2000,折扣金额是20。