他这个是余额,从开业到现在的累计余额
请问一下,资产负债表里应付职工薪酬期末余额就是本月计提工资的数额吧?
资产负债表10.31报表这个就是1-10月的累计数吧,应付职工薪酬期末余额应该是科目余额表的余额对吧
我现在要报2月份的月报,比如应付职工薪酬这个科目,是填资产负债表上2023-02期末余额呢?还是用期末余额减去期初余额填列?
统计表中2022应付职工薪酬(本年贷方累计发生额),是填2022年度财务报表中,资产负债表里面期末余额一栏应付职工薪酬的数字吗
这个月报企业所得税时资产负债表应付职工薪酬期末余额是指1-3个月的数相加吗
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
老师早。诉讼时效届满,债务人获得抗辩权是啥意思。
2025.4-6月个人代扣社保多计提共计494.72元,能在2025.7月红冲多计提的494.172元?具体怎么做分录?
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营业执照第一个写的租赁,但我们主要经营钢结构加工和安装,想问一下把国标行业改一下,改成哪个行业好,为了开票时的不必要麻烦
老师好,会计在2月的时候做了一笔其他业务收入,可是申报的时候没申报这其他业务收入,导致报表和账不一致如何处理呢?具体操作流程步骤谢谢
老师,车辆卖出的公司是一般纳税人
老师,购买给职工用的防暑降温的比如西瓜,雪糕,葡萄糖这些的专票可以抵扣吗?
老师好,公司注册资本和资产负债表上实收资本一致,每年年报上有实缴资金,但是我在国家公示糸统里面没有看见实缴明细,在政务服务网上(就是工商注册那个网)也没有看见备案,请问这个实缴金额去哪里看是正确的?
我卖出去的货,有一部分对方给退回来了,请问我是不是得开红字发票?那我怎么开红字发票?
这个期末余额是528175.03,对吧,这个是1-10科目余额表的取数,资产负债表的应付职工薪酬是284431.8
你好。十月份的资产负债表应付职工薪酬应该也是528175.03。
这个是什么意思啊又点不懂了
负债合计数也不懂
你的科目余额表,你只选择十月份的,看一下是不是正确的。
只选择10月的,那肯定不等于资产负债表里的数,资产负债表里是累计数
资产负债表的是余额 不是合计 你把完整的截图, 完整的资产负债表和科目余额表
如果你没有现金的话,你的资产负债表货币资金就等于银行的余额,不相信的话,可以自己查一下的。
是因为重分类了
老师家的账是不是也重分类了
应付职工薪酬你这个不需要重分类 他又没出现负数
一般往来科目重分类
对哦,那这个应付职工薪酬也不对咯
你看下其他的对吧 软件自动出来的财务报表的吗
软件自动出来的而且经过重分类了
你要么自己核对下 要么发过来我给你核对 不清楚原因在哪里
科目余额表的应付职工薪酬期末余额应该是资产负债表的期末数 ,对吧
你好对的 就是这么做的