您好,他的意思是,按照全额这个标准,看是否超过500万

销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。请老师举例说明一下,没太理解这段话
为什么销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额来计算,超过500万就认定为一般纳税人?这样像旅游公司和人力资源公司等这种扣除额很多的公司不是很吃亏吗?
为什么,销售服务、无形资产或者不动产(以下简称“应税行为”)有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算
销售服务无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,其年应税销售额按未扣除之前的销售恩计算!这句话的意思是差额纳税的纳税人的年销售额是没有扣除可扣除那部分?全额做销售额
【多选题】下列关于增值税纳税人年应税销售额的表述,正确的有()。 A.年应税销售额是指纳税人在连续不超过12个月或4个季度的经营期内累计应征增值税销售额 B.年应税销售额包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额 C.销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,年应税销售额按扣除之后的销售额计算 D.纳税人偶然发生的销售不动产的销售额,应计入应税行为年应税销售额
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
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各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
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老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
报关单是2月,我这个月申报,申报年月是选择202605吗
免退税申报-填写明细表,生成出口明细显示空白是什么问题
是的,想知道这句话是用来规定年销售额的依据,是来界定小规模和一般纳税人销售额上的规定吗
和“适用差额征税政策增值税小规模纳税人,以差额以后销售额确定是否可以享受免征增值税政策”有冲突吗
嗯对,是用来界定这个而用的、
1.和“适用差额征税政策增值税小规模纳税人,以差额以后销售额确定是否可以享受免征增值税政策”有冲突吗?2.小规模纳税人出售不动产算在之前有个月销售额不高15万的销售额里吗
1 不冲突的,2 小规模这个是不算的