8)摊销B工程4月份的租用塔吊的进出场及安装费3500元; 借在建工程 贷待摊费用 9)工程处管理人员张三预借差旅费10000元,现金付讫; 借其他应收款 贷库存现金10000 10)张三报销差旅费9500元,交回现金500元 借管理费用9500 库存现金500 贷其他应收款10000 11)企业购入砂石材料,不含税买价50000元,增值税率16%,不含税运输费2100元,增值税率10%,银行存款支付 借原材料50000%2B2100=52100 应交税费应交增值税(进)50000*0.16%2B2100*0.1=8210 贷银行存款52100%2B8210=60310
甲企业为增值税般纳税,2月份发生如下经济业务。(1)1日,开出现金支票20000元,(8)3日用理金4000元支付采购部门张三的预借的差旅费(3)6日用现金支付财务部门购买的的簿等办公用品费1200元。(4)8日,用现金500元支付印花税。(5)10日,收到上月的货款113000元,存人银行(6312日,购人材料一批,取得增值税专用发票,注明价款10000元,增值税1300元材料尚未人库,开出转账支票一张,用上支付价税款,企业按实际成本法进行存货的核算:(7)13企业收到银行的付款通知,缴纳上月的培值税25000元。(8)15日,张三出差回来,报销差旅费5000元用现金补付,(企业采用一次报销制度>(9)20日某企业因业务需安向银行申话开立信用证,向银行交纳保证金26000元。(10128日企业持信用计果购材料,价款21000元塔值税3120元材料入库,不足款项通过银行存款支付(11)25日用信用卡购买办公用品1000元。(12)28月对现金进行盘点发现长款5300元,无法查明原因,经批准转销要求:根据以上资料编制相关的会计分录,除其他货币资金必须注明明细账,其
2022-实训五(费用、支出的核算)(二)资料:红星公司2022年6月发生下列经济业务:1、以银行存款支付产品展览费用2000元,增值税税率为6%,增值税120元,电视台广告费30000元,增值税税率为6%,增值税1800元。2、计提本月短期借款利息2900元,长期借款利息9500(其中:应计入在建工程3000元)。3、银行存款捐赠“希望工程”50000元。4、以银行存款购买印花税票1200元。5、从银行提取现金支付离退休人员工资8800元,离退休人员医药费300元。6、以银行存款订阅下年度报刊费4800元,增值税税率为9%,增值税432元。7、以现金支付职工生活困难补助费3000元。8、以现金购买零星办公用品800元,增值税税率为13%,增值税104元。9、以银行存款支付各项税收罚款及滞纳金4600元。10、以银行存款支付银行承兑汇票手续费300元。(三)要求:1、根据上述经济业务编制会计分录;2、计算企业当月的管理费用,销售费用,财务费用老师会计分录咋写啊,还有具体数额是多少呢
红禾公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。本月发生如下经济业务,请根据下列经济业务编制会计分录1.收到投资者投入货币资金50000元,存入银行2.企业从银行借入3个月期借款50000元,存入银行。3.月末计提本月短期借款利息600元4.购入甲材料50000元,增殖税6500元,价税款已开出转账支票支付,材料尚未验收入库。5.上述甲材料验收入库,结转入库材料成本。6.采购员张华出差预借差旅费5000元,以现金支付。7.采购员张华出差归来报销差旅费4500元,交回现金500元。8.仓库发出甲材料13000元,乙材料9000元用于车间一般消耗。9.签发现金支票,提取现金50000元。10.以现金50000元发放职工工资。11.用银行存款支付广告费1000元。12..销售给利达公司产品一批,货款80000元,增值税额10400元,价税款尚未收到。13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。14.以库存现金购买办公用品3000元并交付使用。
红禾公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。本月发生如下经济业务,请根据下列经济业务编制会计分录7.采购员张华出差归来报销差旅费4500元,交回现金500元。8.仓库发出甲材料13000元,乙材料9000元用于车间一般消耗。9.签发现金支票,提取现金50000元。10.以现金50000元发放职工工资。11.用银行存款支付广告费1000元。12..销售给利达公司产品一批,货款80000元,增值税额10400元,价税款尚未收到。13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。
2、某企业2022年下半年发生下列经济业务,根据经济业务编制会计分录;(每题2分,共36分)1)企业接受某单位投入的价格200000元的机械设备一台;2)用银行存款80000元,归还两年期银行借款;3)企业购入一台施工机械,共用银行存款支付设备款336400元(含税价),运输费2420元(含税价),设备增值税率16%,运输费增值税率10%。(写计算过程,计算保留整数)
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?