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红禾公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。本月发生如下经济业务,请根据下列经济业务编制会计分录7.采购员张华出差归来报销差旅费4500元,交回现金500元。8.仓库发出甲材料13000元,乙材料9000元用于车间一般消耗。9.签发现金支票,提取现金50000元。10.以现金50000元发放职工工资。11.用银行存款支付广告费1000元。12..销售给利达公司产品一批,货款80000元,增值税额10400元,价税款尚未收到。13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。

2022-12-09 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-09 16:20

你好 7.采购员张华出差归来报销差旅费4500元,交回现金500元。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款  8.仓库发出甲材料13000元,乙材料9000元用于车间一般消耗。 借:制造费用,贷:原材料 9.签发现金支票,提取现金50000元。 借;库存现金,贷:银行存款 10.以现金50000元发放职工工资。 借:应付职工薪酬,贷:库存现金 11.用银行存款支付广告费1000元。 借;销售费用,贷:银行存款 12..销售给利达公司产品一批,货款80000元,增值税额10400元,价税款尚未收到。 借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬

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你好 7.采购员张华出差归来报销差旅费4500元,交回现金500元。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款  8.仓库发出甲材料13000元,乙材料9000元用于车间一般消耗。 借:制造费用,贷:原材料 9.签发现金支票,提取现金50000元。 借;库存现金,贷:银行存款 10.以现金50000元发放职工工资。 借:应付职工薪酬,贷:库存现金 11.用银行存款支付广告费1000元。 借;销售费用,贷:银行存款 12..销售给利达公司产品一批,货款80000元,增值税额10400元,价税款尚未收到。 借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬
2022-12-09
你好 1.收到投资者投入货币资金50000元,存入银行 借:银行存款,贷;实收资本 2.企业从银行借入3个月期借款50000元,存入银行。 借:银行存款,贷;短期借款 3.月末计提本月短期借款利息600元 借:财务费用,贷:应付利息 4.购入甲材料50000元,增殖税6500元,价税款已开出转账支票支付,材料尚未验收入库。 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 5.上述甲材料验收入库,结转入库材料成本。 借:原材料,贷:在途物资  6.采购员张华出差预借差旅费5000元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 7.采购员张华出差归来报销差旅费4500元,交回现金500元。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款  8.仓库发出甲材料13000元,乙材料9000元用于车间一般消耗。 借:制造费用,贷:原材料 9.签发现金支票,提取现金50000元。 借;库存现金,贷:银行存款 10.以现金50000元发放职工工资。 借:应付职工薪酬,贷:库存现金 11.用银行存款支付广告费1000元。 借;销售费用,贷:银行存款 12..销售给利达公司产品一批,货款80000元,增值税额10400元,价税款尚未收到。 借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 14.以库存现金购买办公用品3000元并交付使用。 借:管理费用,贷:库存现金
2022-12-09
你好 1.收到投资者投入货币资金50000元,存入银行 借:银行存款,贷;实收资本 2.企业从银行借入3个月期借款50000元,存入银行。 借:银行存款,贷;短期借款 3.月末计提本月短期借款利息600元 借:财务费用,贷:应付利息 4.购入甲材料50000元,增殖税6500元,价税款已开出转账支票支付,材料尚未验收入库。 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 5.上述甲材料验收入库,结转入库材料成本。 借:原材料,贷:在途物资  6.采购员张华出差预借差旅费5000元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 7.采购员张华出差归来报销差旅费4500元,交回现金500元。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款  8.仓库发出甲材料13000元,乙材料9000元用于车间一般消耗。 借:制造费用,贷:原材料 9.签发现金支票,提取现金50000元。 借;库存现金,贷:银行存款 10.以现金50000元发放职工工资。 借:应付职工薪酬,贷:库存现金 11.用银行存款支付广告费1000元。 借;销售费用,贷:银行存款 12..销售给利达公司产品一批,货款80000元,增值税额10400元,价税款尚未收到。 借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬
2022-12-09
同学你好 你的问题是什么
2022-12-09
你好 13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。 借;生产成本,制造费用,管理费用,贷;应付职工薪酬 14.以库存现金购买办公用品3000元并交付使用。 借:管理费用,贷:库存现金 15.计提本月固定资产折旧,生产车间提取1000元,行政管理部门提取3000元 借:制造费用,管理费用,贷;累计折旧 16.结转本月发生的制造费用50000元。 借:生产成本,贷:制造费用 17.结转本月已销产品成本30000元 借:库存商品,贷:生产成本 18.以银行存款向“希望工程”捐款4000元 借:营业外支出,贷;银行存款 19.开出转账支票支付本月电话费200元 借:管理费用,贷;银行存款 20.按税后利润100000元的10%提取法定盈余公积。 借;利润分配—提取的法定盈余公积,贷:盈余公积—法定盈余公积
2022-12-09
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