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请根据给出的资料做出相应的会计分录,除特别说明外,均为增值税一般纳税人。 50.H 企业计算本月应交土地增值税 2800000 元。51.I 企业本月购入材料一批,取得的专用发票上注明的价款 300000 元、增值税 39000 元,款未付材料已入库,专用发票已认证。另以银行存款支付运费 2000 元,取得增值税普通发票一张。52.J 卷烟厂收购烟叶一批,经计算这笔收购业务应交烟叶税65400 元。53.K 企业本月出口货物一批,收到海关填发的税款缴款书,该企业以银行存款交纳出口关税800000 元。54.K 企业计算销售免税产品应免缴增值税额共 2000000 元。55.M 企业月度终了结转本月应交未交增值税 850 000 元。56.N 企业本月份从支付给员工陶某的工资奖金中代扣个人所得税 185 元。

2022-12-18 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-18 13:38

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2022-12-18 13:40

50借税金及附加2800000 贷应交税费应交土地增值税2800000

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齐红老师 解答 2022-12-18 13:40

51借原材料302000 应交税费应交增值税进项税39180 贷应付账款339000 银行存款2180

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齐红老师 解答 2022-12-18 13:41

52借原材料65400 贷银行存款65400

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齐红老师 解答 2022-12-18 13:41

53借原材料800000 贷银行存款800000

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齐红老师 解答 2022-12-18 13:42

54借应交税费减免税额2000000 贷营业外收入2000000

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齐红老师 解答 2022-12-18 13:42

55借应交税费转出未交增值税850000 贷应交税费未交增值税850000

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齐红老师 解答 2022-12-18 13:43

56借应付职工薪酬185 贷应交税费应交个人所得税185

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