借销售费用3 贷应交税费-增值税-进项税转出

老师你好!我是建筑公司上一次抵扣了20万的酒票,税务局通知书不能抵扣,但是我已经勾选了已经抵扣了,我这个月假如收到了别的票的话,我要怎样冲出来呢?
老师你好,是这样子的,我这个月呢,查出了2021年的6月份的时候有一张那个保险的进项发票,但是现在那个发票我找不到了,现在这张发票显示在税务局这里,那我该怎么抵扣?
老师你好,我是一家建筑公司,我在2021年9月份的时候,消费品白酒,抵扣了3万的税。当时这个税已经抵扣了,现在税务局说这个不可以抵扣,现在我要转出分录,该怎么做呢?
老师,你好!我是一般纳税人。我在去年9月的时候把酒,作为进项抵扣了,当时的分录是借管理费用,贷银行存款。经税务局查核之后白酒不允许抵扣,我在这个月应该怎样做反转出来呢?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
我当时好像做的不是销售费用,也就是当时我做的什么科目,就要以什么科目来转出来吗?
那你要看一下,当时是做的什么科目啊
好的谢谢
不用谢,麻烦给个好评,谢谢