您好 借:主营业务收入 200000 借:应交税费-应交增值税-销项税额26000 贷:银行存款 226000 借:库存商品 150000 贷:主营业务成本 150000

9.本月销售甲产品800件,每件售价250元,货款200000元,增值税税率为13%,货款尚未收到:并结转本月已销商品成本100000元。
收到上月售出因质量严重不合格被购买方退回的甲商品。该批商品成本4000元增值税税额650元,且上月底已结转销售成本。现签发转账支票一张。退回货款及税款。怎么怎么做分录?
企业销售商品,售价60000元,税额7800元,货款尚未收到,该批商品成本50000元。货到后买方发现商品质量不合格,在价格上给予5%的折让。编制会计分录
上月出售给光明公司的15件A商品,因发货错误被退回,该批商品的销售收人已确认,销售成本已结转,但货款尚未收取,该批商品的单位售价为2000元,共30000,增值税额3900元,单位销售成本为1000元。
(11)10月14日销售商品一批,销售价格170000元,已经收到100000元,其余70000元货款尚未收到,该批商品成本100000元。(不考虑税)写会计分录
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?