同学你好 借,主营业务收入4000 借,应交税费一应增一销项650 贷,银行存款4650

收到上月售出因质量严重不合格被购买方退回的甲商品。该批商品成本4000元增值税税额650元,且上月底已结转销售成本。现签发转账支票一张。退回货款及税款。怎么怎么做分录?
、甲公司2020年3月20日销售A商品一批,增值税专用发票上注明售价为700000元,增值税税额为91000元;该批商品成本为500000元,甲公司对该项销售确认了销售收入。购货方于3月27日付款。4月15日,该商品质量出现严重问题,购货方将该批商品全部退回给甲公司,甲公司同意退货,于退货当日支付了退货款,并按规定向购货方开具了增值税专用发票(红字)要求:(1)编制3月20日确认销售收入的分录。(2)编制3月27日收到货款的分录。)编制4月15日销售退回的分录
上月销售的B商品2000件,因质量严重不合格被退回。收到对方交来的税务机关 开具的进货退出证明单并开具红字增值税专用发票,并通知银行退回价税款。B商品单位售价10元,单位成本6元
(二)甲公司2019年3月20日销售A商品一批,增值税专川发票上注明售价为350000元。增值税税半为13%;该批商品成本为182000元。A商品于2019年3月20日发出,购货方于3月27日付款。甲公司对该项销售确认了销售收入。2019年9月15日,该批商品质员出现严重问题。购货方将该批商品全部退回给甲公司,甲公司同意退货。于退货当日支付了退货款,并按规定向购货方开具了增值税专发票(红字)。(1)编制销售实现时以及结转销售产品成本的会计分录。(2)编制收到货款时的会计分录。(3)编制销售退回时的会计分录。
6.收到上月售出,因质量不合格被退回的甲产品200件,共计货款10000元,增值税1300元;该批甲产品成本6000元。企业签发转账支票一张,退回价税款11300元。
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放