你好,是因为当时没开发票,而钱付出去了。
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师,请问如果委外加工的原材料发票跟货一起回来的,可以直接计借:原材料 贷:银行存款/应付账款啊
老师,您好,我先做的预付账款,借方是预付账款款,贷方是银行存款,等第二个月票到货到,借原材料,借应交税费,贷方直接贷预付账款这个分录没有问题吧
#提问#请问老师付原材料款为啥看到老师都先用预付账款过渡一下呢,如果发票开回,直接借原材料款 贷银行存款行吗?谢谢
老师你好,采购原材料,已经付款,但发票后到,这个需要入账的时候 是借:应付账款,贷银行存款。 然后收到发票,借原材料 应交税费 贷应付账款对吧。如果是先采购,未付款,先收到货了,这个是借:原材料 。贷应付账款 暂估吗
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢
老师如果发票同时拿回就不用吧?直接原材料就行,对吗?
你好,是的,同学的理解是正确的。