你好,同学,稍等,计算中!!

物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗
成本核算中什么是bom?
老师,麻烦问下,我们是做改装汽车的公司,我是库管。但是我们的配件大大小小的。每天都有入库出库,库存乱的很,怎么管理呢?
根据资料一 1)销售甲产品的销项税额=800✘13%+6.45/(1+06%)✘6% 2)销售乙产品的销项税额=29.25/(1+13%)✘13% 3)对外投资的新产品的销项税额=(40+40✘12%)✘13% 4)可以抵扣的进项税额=13+8.2✘9% 5)(1)+(2)+(3)-(4)
根据资料二 假设按从价计征关税 进口环节消费税=(350000+350000✘16%)/(1-40%)✘40%
根据资料三 企业利润总额=4000-2500-60-(700-30)-(50-20)=740万元 业务招待费扣除限额=3.7万元 公益性捐赠扣除限额=20万元
根据资料四,会计小王的做法时错的,不得从销售收入中直接坐支资金
根据资料五 个人所得税=(35000-5000-2500-2000-2000)✘3%
希望对同学的解答有所帮助,每天进步一点点,加油!
老师 第五题不是分1.2.3.月分别计算的吗?