你好,同学,稍等,计算中!!

老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
根据资料一 1)销售甲产品的销项税额=800✘13%+6.45/(1+06%)✘6% 2)销售乙产品的销项税额=29.25/(1+13%)✘13% 3)对外投资的新产品的销项税额=(40+40✘12%)✘13% 4)可以抵扣的进项税额=13+8.2✘9% 5)(1)+(2)+(3)-(4)
根据资料二 假设按从价计征关税 进口环节消费税=(350000+350000✘16%)/(1-40%)✘40%
根据资料三 企业利润总额=4000-2500-60-(700-30)-(50-20)=740万元 业务招待费扣除限额=3.7万元 公益性捐赠扣除限额=20万元
根据资料四,会计小王的做法时错的,不得从销售收入中直接坐支资金
根据资料五 个人所得税=(35000-5000-2500-2000-2000)✘3%
希望对同学的解答有所帮助,每天进步一点点,加油!
老师 第五题不是分1.2.3.月分别计算的吗?