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技术合同备案,有什么优惠政策?

2022-12-18 22:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-18 22:57

同学您好,.免征增值税 纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。转让方或开发方须开具增值税普通发票。

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齐红老师 解答 2022-12-18 22:58

减免所得税 居民企业的年度技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。专利申请清权转让、技术秘密转让不享受所得税减免

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齐红老师 解答 2022-12-18 22:58

3研发费用加计扣除

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同学您好,.免征增值税 纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。转让方或开发方须开具增值税普通发票。
2022-12-18
一、增值税优惠 纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。 技术转让是指转让者将其拥有的专利和非专利技术的所有权或者使用权有偿转让他人的行为。 技术开发是指开发者接受他人委托,就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统进行研究开发的行为。 技术咨询是指就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等。 技术服务是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题。 二、企业所得税优惠 符合条件的技术转让所得可以免征、减征企业所得税。 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过 500 万元的部分,免征企业所得税;超过 500 万元的部分,减半征收企业所得税。 三、印花税优惠 对技术合同,只就合同所载的价款、报酬或使用费为计税依据,按万分之三税率计算缴纳印花税。但对各类技术合同,应当按合同所载价款、报酬、使用费的金额依率计税。 为享受这些优惠政策,企业需要注意以下几点: 准确签订技术合同,明确合同内容属于技术转让、技术开发等可享受优惠政策的范围。 及时进行合同登记。一般需要在规定时间内向相关科技部门或技术合同登记机构进行技术合同登记,取得登记证明,作为享受优惠政策的依据。 留存相关资料。如技术合同文本、技术成果证明、交易凭证等,以备税务机关核查。
2024-09-26
你好 一、按15%的税率征收企业所得税 《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。 二、延长亏损结转年限 根据《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》的第1条规定,自2018年1月1日起,当年具有高新技术企业资质的企业,在企业具有高新技术企业资质年份之前的五年内发生的尚未弥补完的亏损,允许结转以后年份弥补,最长结转期限从5年延长到10年。 三、技术转让所得企业所得税减免 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十条规定,企业所得税法第二十七条所称的符合条件的技术转让收入免征、减征企业所得税,是指一个纳税年度内居民企业技术转让收入不超过500万元的部分免征企业所得税;超过500万元的部分,企业所得税征收减半。 四、研发费用加计扣除 另外,如果是申请高新,可以咨询一下皮老师,电话17665166008
2023-03-04
高新技术企业,企业所得税税率是15%
2023-03-31
高新技术企业都有什么优惠政策? 国家高新技术企业是国家为重点支持某些企业发展而设立的一项认定类资质,对符合一定条件的企业给予税收减免、优先扶持等优惠。那么高新技术企业都有哪些优惠政策呢? 对于企业而言,获得高新技术企业证书主要有三点好处: 1、所得税优惠 从发证日期开始,证书有效期内(三年)企业享受15%的所得税优惠政策。(所得税率:一般企业为25%,小型微利企业20%) 2、研发费用税前加计扣除 企业当年的应纳税所得额中可以抵扣实际发生的研发费用的50%。抵扣有两种情况: A.研发费用计入当期损益未形成无形资产的,允许再按期当年研发费用实际发生额的50%,直接抵扣当年的应纳税所得额。 B.研发费用形成无形资产的,按照该无形资产成本的150%在税前摊销,摊销年限一般不得低于10年。 3、“优先支持” 各类政策扶持资金的申报指南里,大多都会写明“优先支持高新技术企业”,比如省、市的科技计划、企业技术中心认定等。 高新技术企业认定的主要依据由科技部、财政部、国家税务总局共同印发的《高新技术企业认定管理办法》(管理办法)、《国家重点支持的高新技术领域》和《高新技术企业认定管理工作指引》(工作指引)三项文件,相关详情可以阅读相关文件了解,或者致电400-090-3278咨询。
2020-10-20
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