尊敬的学员您好!您可以把题目其他条件资料发一下吗?

老师,昨天的问题需要问一下,增值税报表填写在未开票收入那里了,会导致增值税和所得税收入不一致吗? 我们在账上需要体现780的销项税额,借方记到哪里呢
业务收购小麦明细表会计要核对金额吗有50笔呢
老师您好!应交增值税—出口退税,贷方有余额,其实退税款已经收到了,应交增值税—进项税额,借方有余额,就是已经退了的增值税,我可以把这两个科目一借一贷平了吗
公司停员工的社保,怎么操作
人在江苏上班,月工资1万,个税应该多少? 然后有一个孩子,父亲还在,母亲不在了,老婆没有用到减免,这样这个人最后个税可以减免多少? 最终这个人的个税应该交纳多少?
燃烧机、空压机 属于环保设备吗?
五金产品电线,电缆是不是选择哪类开票?
还有这两道题,同一个答案,一道题里对,一道题里就不对。
待摊费用最长能摊多少年?
你好老师,用 应付账款 暂估成本,用其他应收款的借方余额冲部分应付账款,这个合并会计分款怎么写呢?
老师给你这是全部资料
尊敬的学员您好!使用权资产折旧在税法上不允许扣除,所以非付现成本的这一项不能算上,您再算一下看看数据对不对。
还是不太对
请问哪里不对?您是这么算的吗?2100000*75%-(475000+300000)*25%。
算出来了 谢谢老师
不客气!加油!期待你的五星好评
老师 后面几个是怎么算的
同学你好!一样的算法!
拉出来的数据不太对
那请您自己亲自算一下再拉好吗?
您觉得可以直接拉吗?后面几年比第一年多了几个数据,您都没算,结果能对吗?
对不起老师 我还是没算出来
我可能有点笨
那您把后面错的每一个算式写出来,我给您看看哪里有问题。
老师你看看
第一年是因为收入和成本刚好都是200,抵消了没算,现在您就按正常的,营业收入×0.75-付现成本×0.75+非付现成本×0.25算。
那就是6,000,000.00*0.75-3700000*0.75+(475000+300000)*0.25 这样子
不好意思,我也帮不上您的忙了!