您好,题目中问得是终结期现金流量净值,因此未不考虑。仅供参考

老师您好,第二小问计算项目终结期的现金流量不就是2024年吗,为什么他光算收回来的运营成本和残值呢?为什么不加上当年运行的收入减去运营成本加上非付现 底下单有-问,2024年的现金流量就全加上了
资料家制造业股份有限公司,计划投资建设一条新产品生产线。有关资料如下:年限为生产线需要于建设起点一次性投入建设资金7500000元,建设期为0,生产预计使用5年,采用直线法计提折1日,预计净残值为0。资料二收回,生产线投入运营之初需要垫支营运资金1000000元,垫支营运资金于运营期满时全额新产品预计年产销量为100000件,单价为50元/件,单位变动成本(均为付现成本)为20元/件,每年付现固定成本为700000元,非付现固定成本仅包括折1日费。不考志相关利息费用及其影响。公司适用的企业所得税税率为25%。资料三:生产线项目折现率为10%。要求:(1)根据资料—和资料二,计算生产线投产后每年产生的息税前利润和净利润(2)根据资料一和资料二,计算:⑨投资时点的现金净流量:②第1-4年的营业现金净流量③第5年的现金净流量。(3)根据资料-、资料二和资料三,计算生产线项目的净现值,并判断是否具有
资料家制造业股份有限公司,计划投资建设一条新产品生产线。有关资料如下:年限为生产线需要于建设起点一次性投入建设资金7500000元,建设期为0,生产预计使用5年,采用直线法计提折1日,预计净残值为0。资料二收回,生产线投入运营之初需要垫支营运资金1000000元,垫支营运资金于运营期满时全额新产品预计年产销量为100000件,单价为50元/件,单位变动成本(均为付现成本)为20元/件,每年付现固定成本为700000元,非付现固定成本仅包括折1日费。不考志相关利息费用及其影响。公司适用的企业所得税税率为25%。资料三:生产线项目折现率为10%。要求:(1)根据资料—和资料二,计算生产线投产后每年产生的息税前利润和净利润(2)根据资料一和资料二,计算:⑨投资时点的现金净流量:②第1-4年的营业现金净流量③第5年的现金净流量。(3)根据资料-、资料二和资料三,计算生产线项目的净现值,并判断是否具有
甲公司是一家上市公司,企业所得税税率为25%,相关资料如下,公司为扩大生产经营而准备购置一条新生产线,计划于2022年年初一次性投入资金6,000万元,全部形成固定资产并立即投入使用,建设期为0,使用年限为6年新生产线第1~4年每年增加营业收入3,000万元,每年增加复现成本1,000万元。第5-6年每年预计增加,税后营业利润为500万元新,生产线开始投产时需垫支营运资金700万元,在项目终结时一次性收回税法,规定固定资产采用直线法计提折旧,折旧年限6年,残值率为20%,预计最终回收的净残值为1,000万元,假设该投资项目的贴现率为10%。1、计算投资期现金净流量2、计算第1~4年,每年的营业现金净流量3、计算第5~6年每年的营业现金净流量,4、计算终结期回收的现金净流量5、计算方案的净现值、净现值率、现值指数、内含收益率并评价方案的可行性。
甲公司是一家上市公司,企业所得税税率为25%,相关资料如下,公司为扩大生产经营而准备购置一条新生产线,计划于2022年年初一次性投入资金6,000万元,全部形成固定资产并立即投入使用,建设期为0,使用年限为6年新生产线第1~4年每年增加营业收入3,000万元,每年增加复现成本1,000万元。第5-6年每年预计增加,税后营业利润为500万元新,生产线开始投产时需垫支营运资金700万元,在项目终结时一次性收回税法,规定固定资产采用直线法计提折旧,折旧年限6年,残值率为20%,预计最终回收的净残值为1,000万元,假设该投资项目的贴现率为10%。1、计算投资期现金净流量2、计算第1~4年,每年的营业现金净流量3、计算第5~6年每年的营业现金净流量,4、计算终结期回收的现金净流量5、计算方案的净现值、净现值率、现值指数、内含收益率并评价方案的可行性。
法人可以直接去银行取钱吗? 网盾都在出纳那,
为什么广州那边公司开的发票我们在陕西电子税务局查不到呢
老师好,我们是建筑公司的,想问下工地上购买的手套、口罩、工作服、反光衣等要记入入哪个科目?谢谢
出口货物免退税,免税是否开票时税率直接选免税?退税是开0税率?
你好,在建工程还没结算,没转固定资产,但是已经租出去了,交的季度房产税,可以计在建工程吗
老师,如何编制合并报表和现金流量表?
老师您好,关于电商平台的账务问题,费用和利润的占比,及平衡点怎么去算
老师好!我们企业开局了农产品收购发票,在不知情的情况下给有个体工商户的人开了收购发票,税局要求红冲,并且要求返回当期蓝字发票开具当月做进项税额转出,这合理不?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师办公室是自有的怎么交房产税
请问24年汇算清缴时退23年多交所得税,退税分录计入营业外收入了,然后25年的时候把这笔退税分录红冲了,所以营业外收入有个负数在账上,那我做25年汇算清缴是不是要把这个数调增回来啊?