你好 借应收账款,贷收入,应交税费

12月13日,甲企业向丙企业销售一批产品,开出的增值税专用发票上注明售价为10000元,增值税税额为1300元,该笔款项丙企业尚未支付。该批产品成本为6000元。甲企业应编制如下会计分录
12月13日,甲企业向丙企业销售一批产品,开出的增值税专用发票上注明售价为10000元,增值税税额为1300元,该笔款项丙企业尚未支付。该批产品成本为6000元。甲企业应编制如下会计分录:
12月13日,甲企业向丙企业销售一批产品,开出的增值税专用发票上注明售价为10000元,增值税税额为1300元,该笔款项丙企业尚未支付。该批产品成本为6000元。甲企业应编制如下会计分录:
大卫有限公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%。商品销售价格均不含增值税额,销售实现时结转销售成本。公司发生有关经济业务资料如下:(一)应收账款业务:14月1日,向大海公司销售产品一批,售价100000元,税率13%,另银行存款代付运费10000万。该批商品的实际成本为60000元。已开出增值税专用发票,款项尚未收到。(1)4月1日,销售乙产品确认收入:(2)4月1日,结转产品成本(3)4月10日,收回款项需要做会计分录
(11)10月14日销售商品一批,销售价格170000元,已经收到100000元,其余70000元货款尚未收到,该批商品成本100000元。(不考虑税)写会计分录
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?