方案一缴纳增值税 (20000-12000)/1.13*0.13=920.35 附加税是920.35*(0.07%2B0.03)=92.03 净利润是(20000-12000)/1.13-2000-92.03=4987.62 税后利润=4987.62 *(1-25%)=3740.72 方案二缴纳增值税 20000/1.13*0.13-11000/1.03*0.03=1980.50 缴纳附加税1980*.50*(7%%2B3%)=198.05 利润总额是20000/1.13-11000/1.03-2000-198.05=4821.45 税后利润=4821.45*(1-25%)=3616.09 方案三缴纳增值税是20000/1.13*0.13=2300.88 缴纳附加税是2300.88*0.1=230.09 利润总额是20000/1.13-10000-230.09-2000=5469.03 税后利润=5469.03*(1-25%)=4101.77 实现税后利润最大的是方案3 4税后现金流方案一=3740.72-920.35 =2820.37 方案2=3616.09-1980.50=1635.59 方案3=4101.77-2300.88=1800.89 现金净流量方案下方案一

年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
小规模开3%的普票,季度未超30万,能不能享受增值税免征政策吗?
甲公司是劳务公司,张三是包头工,张三有10万的劳务工资挂靠在甲公司,因此甲公司开了一张10万元的劳务发票给建筑公司乙,工程款10万元乙也打给甲公司,甲公司现在把这10万扣除税点之后打给张三,张三需要提供什么,打款的时候需要备注什么
请问老师 现在是税务也和公司银行公户必须匹配吗 别人公司误转了一比进来 有风险吗谢谢老师