同学你好,老师正在作答,请稍等
老师,你好这道题我有些不懂算,请您教我一下哈 第一张图是问题,用顺序分配法计算出来,弄成和第二张图片一样的格式,把第二张图的文字改一下改成第一张的
老师,想问一下图片中第二题和第四题
第二题,老师请帮我解答一下
老师帮我看一下第一题和第二题
老师我想请教一下第一二题
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
1、借库存商品60000 应交税费-应交增值税(进项税额)7800 贷银行存款67800 2、借,银行存款45000 贷主营业务收入39823 应交税费-应交增值税(销项税额)5177
老师下面的题能帮我做做嘛
同学你好,只解答1、2两道题哦。
老师能加一下微信单独帮我做做嘛
同学,不好意思哦。不可以哦。