同学,你好 提示说明:你有所得税没有申报

在电子税务局提交注销税务登记,就只显示了企业所得税清算报备表,没有显示注销要提前申报的申报表,这是不是只有填表去税务窗口申报?
办理税务注销时,提交的企业所得税清算报备,不通过,提示尚有未办理完成的企业所得税清税报备事项,是怎么回事
小规模企业,现在准备注销。 电子税务注销中。注销前置事项办理套餐---一照一码清税申报,有几个监控没通过 如下: 未进行企业所得税清算申报、 2023.1.1-2023.3.31财务报表未报送、 2023.2.1-2023.2.28个人所得税未申报、 2023.1.1-2023.3.31增值税及附加税、企业所得税未申报 现在2023.2.14,未到小规模申报期,按期未申报里面没有可以申报的,那我现在该怎么处理监控没通过的那四项?
老师好,我报企业汇算清缴的时候申报提示企业所得税工薪支出税收金额过大怎么回事,提示如下
请问老师,企业2023年9月下旬办理税务注销,请问7-9月的第三季度的企业所得税、1-9月企业所得税汇算清缴的申报、第9月的增值税申报,是按照下面提示的步骤完成吗?第四步:登录电子税务局,点击【注销前置事项办理套餐】菜单,进入注销登记引导页; 第五步:点击【注销预检】按钮可对未办结事项进行展示,处理完未办结事项后,再办理注销登记。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录