同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
1.星海公司向B公司销售一批商品,商品成本为50000元,售价为 60000元,增值税税额为7800元。商品已经发出,货款也已收妥。 要求:编制星海公司确认销售商品收入和结转销售成本的会计
ABC公司向H公司销售一批商品,应收款80000元,款项尚未收到,商品成本50000元。请编制ABC公司确认销售商品收入和结转销售成本的会计分录。(增值税率17%)
ABC公司向H公司销售一批商品,应收款80000元,款项尚未收到,商品成本50000元。请编制ABC公司确认销售商品收入和结转销售成本的会计分录。(增值税率17%)
ABC公司向H公司销售一批商品,应收款80000元,款项尚未收到,商品成本50000元。请编制ABC公司确认销售商品收入和结转销售成本的会计分录。(增值税率17%)
ABC公司向H公司销售一批商品,应收款80000元,款项尚未收到,商品成本50000元。请编制ABC公司确认销售商品收入和结转销售成本的会计分录。(增值税率17%)
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?