第一个是 借 在途物资 3000 应交税费 390 贷 应付账款 3390 第二个是 借 原材料 3000 贷 在途物资 3000

购入材料一批,价款4万元,增值税5200元。材料已验收入库,h款项尚未支付。(会计分录。)
购入材料一批,价款4万元,增值税5200元,材料已验收入库,款项尚未支付(会计分录。)
购入生产用材料一批,价款3500000元,增值税595000元,货款及增值税尚未支付,材料已验收入库
购入材料一批,带货1万元。增值税1300元。材料已收,验收入库。带货尚未支付。
甲公司购买材料一批,花费110000元增值税税率是13%,增值税额14300元,款项尚未支付材料已验收入库
幼儿园开票开保教服务费,税收分类编码选哪个
@朴老师,我们做年度审计报告,资产负债表,利润表和审计报告一致,但是现金流量表审计报告的和我们财务报表的不一致,这样有影响么?是什么原因导致的?
老师,销售货物,客户把运费单独汇进来,账务怎么处理?
老师今年才收到项目上25年3月代发的民工工资表流水怎么申报个税可以在申报在26年吗还是必须申报在25年
员工的社保缴费工资4000元和8000元的有什么区别?缴纳社保的标准是不是不一样?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
老师,我们投标产生的标书制作服务费计入哪个会计科目的二级明细?计入管理费用还是销售费用比较合适?
老师结汇是怎么操作啊,月末我们要结汇
老师 跟客户A合作、A开票要开B名称,来款也是B,需要A客户转货款到B还是说直接来款做A就可以
老师好,我们想交7月份的社保,然后再补缴6月份的,怎么操作呢?谢谢