你好! 借:原材料40000 应交税费-应交增值税(进项税额)5200 贷:应付账款45200

购入材料一批,价款4万元,增值税5200元。材料已验收入库,h款项尚未支付。(会计分录。)
购入材料一批,价款4万元,增值税5200元,材料已验收入库,款项尚未支付(会计分录。)
购入生产用材料一批,价款3500000元,增值税595000元,货款及增值税尚未支付,材料已验收入库
向红云厂,购入价材料一批。价款20,0000,增值税26000元,款项尚未支付材料已验收入库。按照实际成本计价。会计分录怎么写
购入甲材料一批,收到增值税专用发票,发票注明价款40000元,增值税额5200元,材料已经验收入库,货款尚未支付
老师,被审计单位五险一金弄了个7-12月分摊表,合适吗
郭老师,库存周转率怎么算
公司成立满3年,职工未满30人,还要缴纳残保金吗?
老师您好,请问发放取暖费可以免税收入,在个税系统上如何填写呢?本月收入,应该加强这个取暖费对吗
老师,我的公司,让亲戚做法人,100%持股。亲戚没有打过投资款,全是我打了很多款进去,挂其他应付款。现在我要用这个公司的钱买40多万的车,公司资产多了,未来会不会和法人扯皮,有什么风险,账上净利润为负数。没有实收资本
老师好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,预提费用在24年年报前没收到发票的是不是也调整利润,借预提贷利润,小企业会计准则。
老师你好请问老板用私人账户打款给其他公司的对公账户可以么,如果可以做账时,我是不是得先做一笔公司向老板借款_其他应付款,然后再做对公打款这笔款, 借主营业务收入 应交税费销项税 贷其他应付款_老板 这样对么
老师,我们公司原先是做的商贸账,成本是很简单的贸易买进卖出,现在要上线制造生产和委外加工,前期账都是把工资,水电费,资产折旧等放在管理费用里,现在月份需要切换生产了,需要怎么做?怎么调整?
老师,请问一下2025年就是12月现在才收到,发现发放工资,我没有申报个税,可以在12月所属期把1-12月工资合计申报在12月暑期的吗?
老师好,单位是社会组织性质 收到法人垫资的投资款3万,然后法人又以3万的劳务费转到法人名下,这种情况怎么记账