意思是年末计算出应计提的金额大于年初已计提的金额就补,小于就冲

坏账准备计提会计分录,问借方到底要计提管理费用还是资产减值损失,因为资产减值损失期末要转入本年利润的不是么?我觉得如果计提资产减值损失的话会很奇怪啊,可是坏账准备并不是真正发生的费用啊
老师,以前计提坏账准备的时候是借资产减值损失—坏账准备,贷坏账准备—应收账款,那我现在收到款了,冲减以前的坏账准备可以直接借资产减值损失—坏账准备,贷坏账准备—应收账款(都填负数)这样可以吗
是补提坏账准备还是冲减坏账准备,可以直接用期末应有-已计提的,如果是负数那就是冲减,如果是正数那就是补提,可以这样理解吗
请问我在去年按余额计提坏账准备:在利润表中误把把信用减值准备放入营业外支出明细下。今年按余额计提坏账准备,去年计提的坏账准备大,应冲回多计提坏账准备。但是营业外支出下的信用减值准备余额0⃣️,如果我冲回多计提,那么营业外支出科目余额就为负数。这个我应该咋办呢。
3、企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,提取比例为5‰, 2012年末开始计提坏账 准备。 (1)2012年末,应收账款余额 1200 000元。 应提数=1200000×5‰=6000 借:信用减值损失 6 000.00 贷:坏账准备 6 000.00,遇到这样的如果算出来是负数是不是,借,信用,贷,坏账
老师,我们7.8.9月份个人所得税工资收入是0申报,但是7—9社保公积金已经报个税系统了,10月份开了7—8月工资,10月份的个人所得税报税都话我是不是要减去7—8月已经报完的社保公积金收入?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
如果利润太高可以通过预提的方式减少利润吗?可以在什么科目上做调整,后续有什么要注意的
老师好,我公司有一台JL8想置换一台货车,请问需要怎么操作?
老师,我们公司9月23开了发票,项目名称写的建筑服务安装服务,对方公司10月30号打款,备注了材料及人工费,可是我们根本也没有用材料,就是自己的机器,这个备注有影响吗
当地税管员根据我们行业,给我们定的税负率……可是税负率=(销项-进项)/不含税收入,我们哪怕就是进项税为0,不抵扣,也达不到规定的税负率…或者我们少勾选我们的进项,那我们呢进项票就滞留很多?
一般纳税人不抵扣的发票也要做账吗? 一般纳税人的票怎么做必须是抵扣的吗?不有些抵扣不了这些怎么弄
朴老师可以问个问题吗?
老师 我们公司9.17从别的地方借款2万 截止到9.30日我一共花了1万 我统计截止到9.30日剩下的资产是需要按照两万还是一万核算
外贸型企业出口货物无法办理和进项一一对应退税,然后几年也没有这块收入做处理,现在我们要怎么自查处理
如果期末应是10,已提6,需再提4,这个4比已计提6小吧?但这也是补提啊
你说的是什么意思呢?
如果期末应是10,已提6,需再提4;如果期末是4,就冲2
对啊,不就是一个是正数就提,负数就冲,可以这样理解吗?
嗯呢,就是那个意思的好