这个是符合小微企业的标准哦,应缴纳的所得税=100*2.5%%2B(291.65-100)*5%=12.08
、某居民企业2018年境内应纳税所得额为100万元,适用25%的企业所得税税率。该企业当年从境外A国分公司分回税后收益折合人民币20万元(A国的企业所得税税率为20%)。则该企业2018年度在境内实际应缴纳的企业所得税为()万元。 如果是这里分公司换成子公司有不一样么?
20[问答题](15分)某市一家机械制造企业,2020年利润表显示当年实现税前税前利润2000万元,除以下事项外无其他调整项目。(1)该企业当年主营业务收入为3000万元,其他业务收入为1000万元,营业外收入为200万元。(2)该企业本年发生业务招待费100万元。(3)该企业当年取得国债利息收入为100万元。(4)该企业当年发生合理的工资薪金总额200万元、职工福利费50万元、职工教育经费2万元、工会经费2万元。(5)该企业当年向税务局缴纳税收滞纳金10万元。问:这家企业当年应纳的企业所得税额是多少(该企业适用的所得税税率为25%)?
某市一家机械制造企业,2020年利润表显示当年实现税前税前利润2000万元,除以下事项外无其他调整项目。 (1)该企业当年主营业务收入为3000万元,其他业务收入为1000万元,营业外收入为200万元。(2)该企业 本年发生业务招待费100万元。 (3)该企业当年取得国债利息收入为100万元。(4)该企业当年发生合理的工资薪金 21 总额200万元、职工福利费50万元、职工教育经费2万元、工会经费2万元。(5)该企业当年向税务局缴纳税收滞纳金10万元。 问:这家企业当年应纳的企业所得税额是多少(该企业适用的所得税税率为25%)?
根据公开信息可知,A公司在中国境内成立,该公司2022年的营业收入3769万元,在职员工总计235人,资产总额4107万元,当年的应纳税所得额为233.47万元。该企业当年是否符合小型微利企业的判定标准?该企业2022年应当缴纳的企业所得税税额是多少?
根据公开信息可知,A公司在中国境内成立,该公司2022年的营业收入3769元,在职员工总计292人,资产总额4967万元,当年的应纳税所得额为291.65万元。该企业当年是否符合小型微利企业的判定标准?该企业2022年应当纲纳的企业所得税税额是多少?
你好,年度纳税申报表A105050第一行工资薪金支出,我们账载金额是58737112.25,世界发生额是62737112.25,税收金额应该是多少
老师,解析下 汇算清缴期间内,因为有红冲上一年的成本发票10万元,调整了利润分配-未分配利润,那么我应该怎么修改上一年的报表呢?解析下,重复接的问题不要接
老师,早上好呀[咖啡] 汇算清缴期间内,因为有红冲上一年的成本发票10万元,调整了利润分配-未分配利润,那么我应该怎么修改上一年的报表呢?
老师,我今天发现我忘记报上个季度的印花税了,小规模的,可以补报么?
你好老师,请问这种票务代理公司,必须得差额征税吗?还是可以自主选择征税方式
库存商品计提减值准备做汇算清缴不调增,税务局备查需要准备什么清单。。
你好老师,小规模收到一般纳税人开具的专票,这个可以正常当做普票入账吗?要不要让对方重新开具普票
公司股东和外部股东开完董事会产生的就餐费用可以全部记董事会经费不
个人代开的劳务发票,应税发生地不同的情况下,代扣代缴会有什么不一样吗?比方说深圳的又不是那个自然人系统操作,东莞的又怎样怎样
老师,请教总分机构增值税汇总纳税备案申报缴納方去怎么选?总,分公司都是一般纳税人,在同一县区,入睡选择都在总机构缴纳,申报缴纳方式怎么选?有5种选择方式,第1种总分机构按固定比例分配税额,再与分支机构按销售收入比例分配未分配的纳税额,第2种不就地预缴,第3种按固定预征率或定额税率预缴,第4种分机构按销售收入比例分配应纳税,第五总分机构按固定比例分配应纳税额