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四月份收到国家留抵退税税款,现在稽查局查账,让我们公司把留抵退税款交回,然后用这个留底抵税款,来抵稽查局查补公司未申报收入而产生的税款。请问这个留底退税款现在退回去的时候我这账咋做?

2022-12-19 19:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-19 19:37

当时收到借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出的吗

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快账用户9025 追问 2022-12-19 19:57

我不是问当时咋做,我问现在又退回去的时候咋做?

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齐红老师 解答 2022-12-19 20:05

是不是这么做的 是的话 借应交税费应交增值税进项转出 贷银行 做相反的

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当时收到借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出的吗
2022-12-19
倪好红冲无票收入借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
2022-05-19
你好!这个你可以写加大原材料,扩招人员购买机器什么的
2022-04-19
您好 有部分的留抵税额是未做无票收入冲销销项税将留抵税额退回给了公司26元? 做无票收入不是增加销项税额的么 怎么会增加留抵税额?
2022-07-07
同学你好,税务局的要求是合理的,建筑服务是按照完工进度来确认收入的。你的工程已经完工了,不论你是否收到款项,你都应该按照节点确认收入,申报缴纳税款。但是现实生活中,税务局睁一只眼闭一只眼大部分都是允许企业按照开票确认收入的。也没有精力查,但是涉及到专项检查的时候就没办法了!建议你按照你的主管税务机关要求整改
2022-08-17
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