尊敬的学员您好!如果电子税务局显示通不过的原因是商品代码为征税商品,原因应该就是商品代码不正确。有可能是更新了代码。

就是关于生产企业离线出口退税申报软件正式版不是升级了么,但是我这边有3份之前老版本的商品代码男棉服需要申报,但怎么申报,自检结果就是说商品代码不一致,不可挑
1.出口退税的申报还有期限限制吗?如果超过期限申报什么怎么样呢 2.应交税费-应交增值税-出口退税和应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额,这两个是在什么时候平掉,怎么平呢? 3卷票是具有唯一性的,只要税务发票系统里面查到了这家企业的发票代码不同,就可以查询到这家企业的进销项发票情况,也就可以知道企业是否虚开发票了(这是什么意思呢,为什么说查到发票代码不同,就能知道是否虚开呢?)
老师,请问公司自产产品出口,是蚊香管产品,申报退税退不了怎么办?电子税务局显示通不过的原因是商品代码为征税商品,但是之前也出口过蚊香管 是可以申报退税的 那就是出口的时候商品代码写的不对 这个的话要如何修改呢
老师,我二月份申报了三项产品出口退税,当时有一项因为不是首次产品,批下来了两笔,后来提供了资料那个首次产品的,目前一直没收到这笔出口退税款,我想问下,出口退税每月只审核一次吗,问了税务局老师说让我报下次出口退税时候,汇总数据就过来了,或者让我再报个0申报,汇总数据的时候也可以,可是0申报的时候不让填数据啊,我想问下这种情况怎么处理。
在电子税务局做出口退税在线申报,我第1次申报的时候,质检的时候发现成本票的品名错了,所以将成本票退回给供应商,让供应商重开成本票,第1次认证的成本票已经在电子税务局出口退税在线申报这里做了回退。然后当供应商开回来正确的成本票的时候,进行发票勾选用途确定,但是在电子税务局的出口退税在线申报那里,增值税专用发票管理那里一直显示的是第1次勾选的发票,而不是第2次勾选的发票,这时候应该怎么办呢?
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
查询商品代码是否有效方法如下:1.若使用离线版系统:进入离线出口退税申报软件“系统维护→代码维护→海关商品码”,点击“搜索”输入商品代码查询;若使用在线申报系统:进入电子税务局“我要查询→出口退税信息查询→出口商品退税率查询”,输入商品代码进行查询;2.若查询到存在11位的有效商品代码,则退税申报时直接填写11位的商品代码即可;3.若查询后没有有效的商品代码,则需要先填协调《海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表》再填写《出口退税出口明细申报表》。
请问老师 需要进哪个系统进行查询?电子税务局吗
抱歉老师 我之前没有看清 我知道了 去电子税务局查看 谢谢老师 麻烦啦
好的,祝您工作愉快!
老师 这个平时也能查询吗?还是说一定要在报税期才能查询 因为下一次就是12月的征期了 我怕万一还是不行就来不及申报了
这个随时都可以差询的哦,如果您有疑问,最快最有效的就是咨询所属税务局。因为地区有差异,给你提供的信息不一定就是对的。
好的 谢谢老师
不客气!希望能够帮到你