1、制造费用计划分配率=480000/400000=1.2 2、12月份甲产品负担的制造费用=30000*1.2=36000 3、12月份乙产品负担的制造费用=11000*1.2=13200 4、全年按计划分配率 分配的制造费用=(312000%2B36000)%2B(120000%2B13200)=481200 然后计算全年差异额==482000-481200=800 再计算差异额分配率=800/481200=0.00166 甲产品应负担的差异额=348000*0.00166=577.68 乙产品应负担的差异额=133200*0.00166=221.11 改成 乙产品应负担的差异额=133200*0.00166=221.12 甲乙合计差异800 会计分录: 借:制造费用800 贷:生产成本-基本生产成本-甲产品577.68 生产成本-基本生产成本-乙产品222.32 甲乙的差异因为小数点的问题,需要调整。反正两个数据大概就是这么多,合计800 我把乙产品的差异再调整了一下,具体计算过程就是这样的

某企业基本生产车间全年计划制造费用总额为480000元。各种。产品全年定额工时为400000小时。2020年12月,甲产品实际生产的定额工时为30000小时,以产品实际产量定额工时为12000小时年末核算是该车间全年共发生制造费用482000元以1~11月份。按计划分配率分配的制造费用为假产品,312000元,乙产品为12000元要求采用年度计划分配率分配法分配12月的制造费用,并结转差异编制调整差异的会计分录。
某企业基本生产车间全年计划制造费用总额为480000元,各种产品全年定额工时为400000小时。2020年12月甲产品实际产量的定额工时为30000小时,乙产品实际产量的定额工时为12000小时。年末核算时,该车间全年共发生制造费用482000元。1-11月份按计划分配率分配的制造费用为甲产品312000元,乙产品120000元。 要求:采用年度计划分配率分配法分配12月的制造费用,并结转差异编制调整差异的会计分录。
某企业基本生产车间全年计划制造费用总额为480000元,各种产品全年定额工时为400000小时。2020年12月,A产品实际产量的定额工时为30000小时,B产品实际产量的定额工时为12000小时。年末核算时,该车间全年共发生制造费用482000元。1-11月按计划分配率分配的制造费用为A产品312000元、B产品120000元。 要求:采用年度计划分配率分配制造费用,并编制分配结转制造费用的会计分录。
某企业的第二生产车间全年计划制造费用额为360000元,各种产品全年定额工时为400000小时。12月份甲产品实际产量的定额工时为26000小时,乙产品实际产量的定额工时为11000小时。年末核算时,该车间全年共发生制造费用378000元。1—11月份按计划分配率分配的制造费用甲产品为244800元,乙产品为107100元.要求:根据上述资料,采用预算分配率法分配制造费用,并根据计算结果编制相应的会计分录.问如何采用预算分配率法分配制造费用,还有会计分录怎么写
35.业务题2:企业基本生产车间全年计划制造费用总额为480000元,各种产品全年定额工时为400000小时。2020年12月甲产品实际产量的定额工时为30000小时,乙产品实际产量的定额工时为12000小时。年末核算时,该车间全年共发生制造费用482000元。1-11月份按计划分配率分配的制造费用为甲产品312000元,乙产品20000元。要求:采用年度计划分配率分配法分配12月的制造费用,并结转差异编制调整差异的会计分录。
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗