你好,以下说法正确的是:ABD

.某企业2014年12月15日购入开交付使用的设备,原价960万元,预计残值率为4%,采用平均年限法按8年计提折旧。该设备2018年12月31日计提固定资产减值准备124.2万元,计提资产减值准备后,其预计残值为15万元。2019年6月30日企业将该设备出售,出售时收取价款340万元存入银行,并以存款支付相关税费20万元。则企业出售该设备应确认的净损失为()万元。
.某企业2014年12月15日购入开交付使用的设备,原价960万元,预计残值率为4%,采用平均年限法按8年计提折旧。该设备2018年12月31日计提固定资产减值准备124.2万元,计提资产减值准备后,其预计残值为15万元。2019年6月30日企业将该设备出售,出售时收取价款340万元存入银行,并以存款支付相关税费20万元。则企业出售该设备应确认的净损失为()万元。
某企业为增值税一般纳税人,2020年'发生固定资产相关业务如下:(1)2月28日,购入一台不需要安装的M设备,支付设备价款122万元。增值税15.86万元,另付设备运输费3万元、增值税0.27万元,已取得购人设备及运输费的增值税专用发票,全部款项以银行存款支付。当日,M设备交由行政管理部门使用,预计使用寿命为10年,预计净残值率为4%,采用年限平均法计提折旧。"(2)10月5日,对M设备进行日常修理,从仓库领用维修材料0.5万元。另支付修理费2万元,增值税专用发票上注明的增值税税额为0.26万元,全部款项以银行存款支付。"(3)12月15日,M设备因自然灾害发生毁损。清理过程中取得报废残值变价收入9万元,增值税专用发票注明的增值税税额为1.17万元,全部款项已收到并存入银行,M设备未发生资产减值。12月31日,结转M设备的清理净损益。"要求:根据上述资料,不考想其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)(2021年)5.根据资料(1)至(3)设备相关业务导致企业2020年利润总额减少的金额是()万元。A.108.5B
某企业为增值税一般纳税人,2020年'发生固定资产相关业务如下:(1)2月28日,购入一台不需要安装的M设备,支付设备价款122万元。增值税15.86万元,另付设备运输费3万元、增值税0.27万元,已取得购人设备及运输费的增值税专用发票,全部款项以银行存款支付。当日,M设备交由行政管理部门使用,预计使用寿命为10年,预计净残值率为4%,采用年限平均法计提折旧。"(2)10月5日,对M设备进行日常修理,从仓库领用维修材料0.5万元。另支付修理费2万元,增值税专用发票上注明的增值税税额为0.26万元,全部款项以银行存款支付。"(3)12月15日,M设备因自然灾害发生毁损。清理过程中取得报废残值变价收入9万元,增值税专用发票注明的增值税税额为1.17万元,全部款项已收到并存入银行,M设备未发生资产减值。12月31日,结转M设备的清理净损益。"要求:根据上述资料,不考想其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)(2021年)5.根据资料(1)至(3)设备相关业务导致企业2020年利润总额减少的金额是()万元。A.108.5B
某工业公司于2020年1月份取得市财政局拔入资金960万元,记入”延收益”账户。2020年3月1日,该公司利用该拔入资金和自有资金购进一项专利技生产使用,取得对开具的增值税营通发票上注明:“金额“1440万元、"税率”免税、"税额“"税合计”1440万元该公司确定该专利技术摊销年税收规定),采用直线法摊销。2020年度,该公司对该专利技术计提摊销额120万元,计入成本费用,由”“递延收益“转入"营业外收入“金额合计80万元公司对该项专利技术计提摊销额144万元,已计入成本费用,由“递延收益"转入"营业外收入”金额合计96万元。根据上述资料,回答以下问题:(1)该公司取得该笔财政性资金,同时符合哪些条件的,可以作为不征税收入?(2)若符合“不征税收入"条件,该公司按照不征税收入”进行税务处理的,在汇算清缴2020年度、221年度企业所得税时,如何进行纳税调整:(3)若不符合“不征税收入"条件,该公司按照“征税收入”进行税务处理的,在汇算清缴2020年度、2021年度企业所得税时,如何进行纳税调整?
公司销售家具,购买的样品计入什么费用,后面再销售又怎么入账
老师我们建筑公司把人家建厂房盖完了,现在✓办公区域进行装修,这个开票大类选哪个
调整原来账面借方应交税费45000,调成现在的税务系统里的留抵5000,怎么做会计分录
请问:第一季度的所得税申报时,收入填大了50000元,并已于4月份缴交了所得税,现在是否可以在第二季度申报时,收入减少50000元申报(考虑到1-6月合计正确就行了),可以的吗?
老师,公司开了一张销售发票227700,对方已经抵扣,现在要改合同,金额变少,所以发票要部分红冲(红冲68310),可以全额红冲吗?再开一张正确的 原合同不动,再签一个补充协议
老师,我接手的这家公司执照不是我去注册的,但是这次是第一次申报工商年报,那么我怎么查询每个股东的认缴金额是多少呢?认缴时间是什么时候呢?
老师你好,500元以下,零星采购费用,没有发票,只有采购单与收据,可以入账,税前扣除吗
老师,普通发票需要勾选吗
老师,盘盈的固定资产按重置成本入帐:借:固定资产 贷:以前年度损益调整; 那这个贷方怎么冲消
老师您好,请问新注册企业,需要申请的章是法定名称章吗?章选什么材质的呢?