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2022-12-20 12:13
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-20 12:32

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2022-12-20 13:27

1借应收账款16950 贷主营业务收入15000 应交税费应交增值税销项税1950 借主营业务成本10000 贷库存商品10000 借主营业务收入3000 应交税费应交增值税销项税390 贷应收账款3390 借库存商品2000 贷主营业务成本2000

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齐红老师 解答 2022-12-20 13:28

2借银行存款58000 贷预收账款58000 借预收账款28250 贷主营业务收入25000 应交税费应交增值税销项税3250 借主营业务成本20000 贷库存商品20000

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齐红老师 解答 2022-12-20 13:29

3借应收账款20340 贷主营业务收入18000 应交税费应交增值税销项税2340 借主营业务成本16000 贷库存商品16000

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齐红老师 解答 2022-12-20 13:30

4借主营业务收入2500 应交税费应交增值税销项税325 带应收账款2825

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你好需要计算做好了发给你
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你好,根据入账价计算月摊销额=120/10/12=1万元,2020年12月出售,无形资产出售当月不摊销,因此2020年摊销金额11万元,此时无形资产已经摊销十二个月,账面价值=120-1-11=108万元,也就是说出售无形资产形成亏损8万元,加上摊销金额,对损益影响金额19万元 借:销售费用 11 贷:累计摊销 11 借:银行存款 106 资产处置损益 8 累计摊销 12 贷:无形资产 120 应交税费-应交增值税-销项税额 6
2020-12-09
学员你好,计算如下1000*300*6.2+20.1*10000=2061000 答案选择B
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