你好,根据入账价计算月摊销额=120/10/12=1万元,2020年12月出售,无形资产出售当月不摊销,因此2020年摊销金额11万元,此时无形资产已经摊销十二个月,账面价值=120-1-11=108万元,也就是说出售无形资产形成亏损8万元,加上摊销金额,对损益影响金额19万元 借:销售费用 11 贷:累计摊销 11 借:银行存款 106 资产处置损益 8 累计摊销 12 贷:无形资产 120 应交税费-应交增值税-销项税额 6

请问这题怎么解,麻烦老师写下解答过程和分录,谢谢!
这道题没有思路,麻烦老师写下分录和解题过程谢谢
老师,这个解题过程麻烦写一下,谢谢
老师请问这个方程试怎么解麻烦写下过程和答案谢谢
这题怎么解答 完整过程和分录怎么写 谢谢老师谢谢
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)