对的,普票你们也是要缴纳增值税及附加的
老师如果我们给对方开票,对方不要专票,我们只给开普票就可以吧?我们是一般纳税人!
老师好,我们是一般纳税人,开3%简易计税专票,对方可以抵扣吗,开普票呢
我们是劳务公司一般纳税人,现在是简易征收,然后我们现在开3%的普票需要交增值税吗?
我们是一般人,需要给对方开劳务费发票,购买方是简易计税,我们开普票还是专票。普票3%,我们也是要缴纳增值税及附加的吧
老师,我们是一般纳税人,我们是做副食品加工业,我们只开普票,开普票是免税的,但是对方给我们开进来的是专票,开进来的有9%的增值税,对方给我们开专票可以吗,还是要求对方必须给我们开普票,这个专票我们能不能用
请问老师,退货的话,是退差额比较好,还是都退回来,重新打比较好
老师,我司与A租客签订的租赁合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都没有再付租金,6月开始我司租给了B租客,请问4-6月我司应该如何申报房产税?
老师,我电子税务局提示我收到红字发票怎么处理?
老师,公司物业费和房费一起交的,开票进来只写的物业费,可以不,
个税申报的时候,员工今年6月入职,之前没有工作,这个累计扣除应该是3万,现在累计扣除显示5000元,这个怎么操作能扣除3万呢?
租赁的设备怎么做分录?
老师!公户银行账户结息10元钱,怎么做会计分录?
我司2024年汇算清缴时有一笔费用发票是2024年的,2025年3月已经支付费用报销,汇算清缴时做了纳税调减,24年财务报表未分配利润也做了调整。现在我申报第二季度所得税时发现资产负债表期初数对不上,期初数是汇算清缴调整后的,我的账务软件上的报表是调整前的,不一致,该如何处理?
我请教个问题,就是他这个销货退回,然后主营业务收入那个50万,为什么不需要编制那个所得税费用的分录?按理来说,他产生了10万的利润,是不是应该要做一个会计分录的?
老师 25年6月结账了 发现 资产负债表的 未分配利润期末-未分配利润的期初≠利润表的累计净利润,5月底交接的时候还能对上 这是为啥呢,这样财务报表输入电子税务局里面行吗?