借应收账款575万, 贷,主营业务收入500万, 应交税费、应交增值税销项65万, 银行存款10万。
销售给乙企业甲产品一批,开具增值税专用发票上注明价款10000元,税款1300元,另以银行存款支付代垫运杂费1000元,产品已发出,款项尚未收到
销售一批商品给A公司,增值税发票上注明价款500万元,增值税65元,以银行存款代垫运杂费4万元,该批商品的成本为360万元,采用委托收款结算方式,商品已经发出,办妥托收手续,款项尚未收到。
一、目的 练习利润表的编制。二、资料吉澳公司为制造业企业,属于增值税一般纳税人,增值税率为13%,产品、材料销售价格中均不含增值税,适用的企业所得税税率为25%.20x9年12月吉澳公司发生如下业务: (1)12月5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款是300万元,增值税额为39万元。材料已到达并验收入库,货款已用银行存款支付。 (2)12月8日,销售给A企业一批产品,销售价格200万元,实际成本为80万 元。产品已发出,开出增值税专用发票,款项收到并转入银行。 (3)12月15日,再次销售一批产品给A企业,销售价格300万元,实际成本为 120万元,开出增值税专用发票,款项尚未收取。 (4)本月出租厂房取得收入30万元。(5)报废一台旧设备,损失20万元。 (6)本月发生管理费用15万元,财务费用5万元,销售费用10万元。 三、要求完成20x9年12月份利润表的编制
一、目的练习利润表的编制。二、资料吉澳公司为制造业企业,属于增值税一般纳税人,增值税率为13%,产品、材料销售价格中均不含增值税,适用的企业所得税税率为25%。20×9年12月吉澳公司发生如下业务:(1)12月5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款是300万元,增值税额为39万元。材料已到达并验收入库,货款已用银行存款支付。(2)12月8日,销售给A企业一批产品,销售价格200万元,实际成本为80万元。产品已发出,开出增值税专用发票,款项收到并转入银行。(3)12月15日,再次销售一批产品给A企业,销售价格300万元,实际成本为120万元,开出增值税专用发票,款项尚未收取。(4)本月出租厂房取得收入30万元。(5)报废一台旧设备,损失20万元。(6)本月发生管理费用15万元,财务费用5万元,销售费用10万元。三、要求完成20×9年12月份利润表的编制
练习利润表的编制。二、资料吉奥公司为制造业企业,属于增值税一般纳税人,增值税率为13%,产品材料销售价格中均不含增值税,适用的企业所得税税率为25%。20x9年12月吉奥公司发生如下业务:1)12月5日购入原材料一批增值税专用发票上注明的价款是300万元,增值税额为39万元。材料已到达并验收入库,贷款已用银行存款支付。2)12月8日,销售给a企业一批产品,销售价格200万元,实际成本为80万元,产品已发出,开出增值税专用发票,款项收到并转入银行。3)12月15日再次销售一批产品给a企业,销售价格300万元,实际成本为120万元,开出增值税专用发票,款项尚未收取。4)本月出租厂房取得收入30万元。5)报废一台旧设备,损失20万元。6)本月发生管理费用15万元,财务费用5万元,销售费用10万元。三、要求完成20x9年12月份利润表的编制。
老师您好怎么新增二级科目
当月计提工资,及上月少计提工资,都当月一起结转产品成本?是不是产品成本人工余额一起结转就是啦
老师,有什么方式可以提高关于业财融合的技能呢
老师,能不能帮忙举例分析一下:折价发行债券的到期收益率为什么高于票面利率,一直不太明白这点
老师对于离职员工工资已发放记入生产成本,计提当月生产工人工资计提入生产成本,一起结转产品成本可以?
老师,如果老板想虚开发票,然后财务当着几个人的面,说让他打消这个念头,如果出了事,与财务无关,请问这么说可以吗?有没有什么不良后果的?
付款金额比发票金额少了50元,这个差额怎么入账?
非公司员工产生的住院费可以报销吗?
老师,我们有个公司要清算,注册资本是100万,A股东占比55%,已出资35万,B股东占比45%,已出资35万,现在公司的资产还有11万,要分给股东怎么分配呀?
计提销售折扣如何进行账务处理