同学你好 借应交税费应交增值税 贷银行存款

公司为增值税一般纳税人,采用一般计税,本年5月,甲公司共发生增值税销项税额00000元,发生增值税进项税额转出共计为000元,可抵扣的增值税进项税额共计为72元。当月应交增值税为140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款缴纳本月应交增值税中的100000元,要求编制5月未缴纳税费的会计分录,6月上交5月未缴增值税的会计分录
公司为增值税一般纳税人,采用一般计税,本年5月,甲公司共发生增值税销项税额800000元,发生增值税进项税额转出共计为60000元,可抵扣的增值税进项税额共计为720000元。当月应交增值税为140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款缴纳本月应交增值税中的100000元,要求编制5月未缴纳税费的会计分录,5月未转出未交增值税的会计分录,6月上交5月未见增值税的会计分录
清华园食品有限公司2021年11~12月发生如下经济业务:(1)2021年11月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税50000元。(2)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款510050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。
清华园食品有限公司2021年I1~12月发生如下经济业务:(1)2021年1I月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税5如000元。(2)202I年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款51O050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。(会计分录)
清华园食品有限公司2021年11~12月发生如下经济业务:(1)2021年11月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税5如O00元。(2)202I年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款51O050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计5200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。(会计分录)
老师,请问一下,像我们公司是小规模的现在有一个问题,就是说一个采购员来采购我们公司的商品,他要求开票开普票,但是他又是微信转账的,可不可以?就是说他个人自己私人转账到我们公账上,就写备注好是哪一个公司的,然后我们公司在开票给这个人那公司可以吗?这样操作
我们公司是直播公司,和主播之间都是劳务关系,主播在直播前买的化妆品给他们化妆用的,也有专门的化妆师给她们化妆,这种计入成本还是费用
老师,你好,请问,因为税差计入营业外支出,汇算要转出吗
注册公司需要提供注册地址,租赁合同有模板吗?
老师,请问有加工行业产品成本分析表吗
老师,请问接收土地对土地进行管护,有土地整治费用还有雇佣工人,购买树木的费用,这些是计入费用还是在建工程呢
老师请请问一下,我们是小企业会计准则,我们有一台固定资产,现有有们公司要以融资租赁的方式给我们租这以台设备,请问一下会计分录要怎么写,租期满后分录要怎么写
我们公司要做股转,现在差20万成本票怎么办
老师,请问所得税汇算清缴的工资是个税申报系统几时所属期的数据?
老师,购买投标的CA证书费用360元,计入哪个会计科目的二级明细?